你好? ?借應交稅費-應交印花稅貸以前年度損益調整? ? 借 以前年度損益調整貸應交稅費-應交企業所得稅? 結轉以前年度損益調整余額到 利潤分配-未分配利潤去? ?
老師,我去年2019年12月計提印花稅:借:稅金及附加70750 貸:應交稅費-印花稅 70750 但今年2020年8月因稅務優惠實際繳印花稅35375元 我今年8月做會計分錄:借:應交稅金-印花稅35375 貸:以前年度損益調整 35375 借:應交稅費-印花稅 貸:銀行存款35378 還要做其他的會計處理嗎 比如本年利潤的影響
老師,2020年計提印花稅借:稅金及附加70000 貸:應交稅金—印花稅70000, 今年3月實際繳納印花稅40000,去年計提多了30000元,那我用以前年度損益調整科目具體怎么做賬在本月
請問老師,去年的印花稅沒有核定,今年核定的,補交了去年的印花稅,就當月計提稅金及附近,那還會不會影響以前年度損益,需要做一個調整以前年度損益的分錄
老師您好,去年12月的印花稅多計提了0.9元,今年怎么沖回,今年繳光的應交稅費印花稅多出來0.9元,(計提比實際銀行繳納多0.9元) 我借利潤分配未分配利潤負0.9,貸應交稅費應交印花稅0.9可以嗎?
老師您好,我們公司補交了去年的印花稅及滯納金,我記賬做在以前年度損益調整了,請問月末如何結轉以前年度損益調整科目?用這個科目有什么注意事項嗎
開教材發票沙子分類編碼和分類簡稱是什么
基礎認證包是注冊就要500-1000?有時間限制嗎?
同一張進項發票,有一個商品不能退稅,但是已經退稅勾選了,應該怎么處理?
甲方委托我方生產制造一套專用設備,該設備報價單中包含設備成本、系統培訓費、運輸費、后續維護費,合同中該項目名稱為xxx設備一套,開具發票時應該按照合同開具設備一套稅率13%,還是按照報價單貨物開13%,服務開6%?
老師,個人獨資企業增值稅稅率2025年目前是多少,
我們供應商和客戶是同一家,請問可以合并互抵么?需要準備什么資料么?
您好老師,a公司個人股權轉讓給b公司,因為老板是同一個人。所以 沒有現金上的交易,只是章程變更了,那么b公司的會計分錄怎么做?借方:長期股權投資 貸方:是什么老師?
老師,職工在產假期間正常發放工資,最后選擇生育津貼,是不是要把工資返還,怎么記賬
老師,問下發票開了零稅率要怎么做賬呀
年應納稅所得額不超300萬是小型微利企業條件之一,其他條件滿足小型微利企業,年應納稅所得額保持200幾十萬算是安全
老師,這樣帳調整后是不是新增了2021年度的虧損
?你好? 會 增加你們利潤哦。? ? ?你之前多計提了沖了利潤了。 現在? 是沖計提? 會增加利潤??