你好,你直接做到今年的稅金及附加里面就行。
老師,我去年2019年12月計提印花稅:借:稅金及附加70750 貸:應交稅費-印花稅 70750 但今年2020年8月因稅務優惠實際繳印花稅35375元 我今年8月做會計分錄:借:應交稅金-印花稅35375 貸:以前年度損益調整 35375 借:應交稅費-印花稅 貸:銀行存款35378 還要做其他的會計處理嗎 比如本年利潤的影響
請問老師,去年的印花稅沒有核定,今年核定的,補交了去年的印花稅,就當月計提稅金及附近,那還會不會影響以前年度損益,需要做一個調整以前年度損益的分錄
請問老師,今年審核發現去年的印花稅少繳了,現在補繳的會計分錄是不是,借:以前年度損益調整,貸:應交稅費-應交印花稅。
請問,稅務查賬后,補交了去年的個稅,增值稅附加稅,還有印花,請問怎么做分錄呀?是都要通過以前年度損益還是只有印花稅?謝謝
我們今年補繳了以前年度的印花稅,做了以前年度損益調整,那么這個費用影響了去年的利潤,那么,我明年匯算清繳怎么這個費用不是今年的,怎么提現這筆費用呢?
機構為編程培訓學校,涉及童伴業務--開票類目,研學、游學、打比賽、培訓這些業務屬于哪些類目
開專票要求對方補稅點,是每一筆轉賬都要計算對應的附加稅增值稅企業所得稅印花稅嗎,這個要補的稅點是不是不是固定的
老師,我們報銷的普通發票怎么能避免重復報銷
老師 我們一個同事離職了, 當時簽的合同工資是1.6萬,實際發放也是1.6萬, 但是領導實際給他的工資是2.6萬, 另外一萬是領導私下給員工, 但是這1萬一直拖著兩年了, 同事離職后 就申請仲裁了,上面寫著欠多少工資, 證據財務人員我和同事的聊天記錄, 和領導和同事的聊天記錄,還有釘釘報銷記錄, 還有拖欠工資的工資明細表,明細表上只有領導簽字,沒有蓋章沒有手印, 這種會仲裁成功嗎? 如果公司不認這個能通過嗎?
老師,企業匯算清繳時,把24年科目余額表導出 看看那些項目沒有發票但是賬上是費用,這些需要調增。對嗎?
請問一下,我申報退稅的時候,有一欄是美元離岸價,我收匯收的是人民幣,這個地方我怎么填?我看也沒有可以改動的地方。我報關單申報的出口價也是人民幣金額
一月份的單據都需要裁下來是嗎、到2-1-1之前的
請問收到房租發票分別是 經營租賃*房租 6000元 現代服務*服務費6000元 企業管理服務*服務費1500元 怎么做會計分錄
24年第四季度的附加稅我忘記計提了,現在可以補計提嗎?怎么計提?
老師,企業每年組織的員工體檢做福利費,還是做勞動保護費