可以的,可以這么做的。
今天我公司收到一張81萬以個(gè)人名義在稅務(wù)局代開的運(yùn)輸費(fèi)增值稅普通發(fā)票。這個(gè)票我們可以作為成本嗎?個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,一般納稅人物流運(yùn)輸公司開具的增值稅普通發(fā)票可以減進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?
老師請(qǐng)問一下一般納稅人代開的貨物運(yùn)輸?shù)钠胀òl(fā)票在做帳時(shí)可以進(jìn)行抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師,請(qǐng)問一般納稅人運(yùn)輸公司,每個(gè)月會(huì)收到個(gè)體工商開的運(yùn)輸普通發(fā)票,可以做成本,抵扣所得稅嗎?
老師,請(qǐng)問一下一般納稅人運(yùn)輸公司租私人車來運(yùn)輸后,要支付運(yùn)費(fèi)給個(gè)人,他們應(yīng)該開什么內(nèi)容的票進(jìn)來可以抵扣?
老師小規(guī)模轉(zhuǎn)成一般納稅人的怎么做賬
分公司虧損,總公司盈利,所得稅要分給分公司嘛?
24年八月成立的公司需要做匯算清繳嘛?前期多長(zhǎng)時(shí)間的費(fèi)用計(jì)入開辦費(fèi)呢?
怎么能快速了解公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人呀?
老師:W小規(guī)模公司,注冊(cè)資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現(xiàn)A以每股優(yōu)惠單價(jià)1.5萬轉(zhuǎn)讓15股給B,A共收到股價(jià)款22.5萬,且B以2萬的固定資產(chǎn)入股。 問題1:固定資產(chǎn)入股沒有發(fā)票,只是AB雙方口頭約定,固定資產(chǎn)已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業(yè)變更時(shí)怎么算?
老師您好,我計(jì)提所得稅每個(gè)季度是按照年累計(jì)金額計(jì)提的,但是后邊一個(gè)季度虧損了,我不用交稅,但是我按照年累計(jì)利潤(rùn)總額計(jì)提了,之前交的多就不交稅了,并把所得稅費(fèi)用也結(jié)轉(zhuǎn)了,但是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅還有余額怎么辦
老師:W小規(guī)模公司,注冊(cè)資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現(xiàn)A以每股優(yōu)惠單價(jià)1.5萬轉(zhuǎn)讓15股給B,A共收到股價(jià)款22.5萬,且B以2萬的固定資產(chǎn)入股。 問題1:固定資產(chǎn)入股沒有發(fā)票,只是AB雙方口頭約定,固定資產(chǎn)已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業(yè)變更時(shí)怎么算?
老師好,特殊業(yè)務(wù)處理中以舊換新,收回舊貨,需要確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
江算清繳主營(yíng)業(yè)務(wù)收入小于增值稅收入。增值稅收入是對(duì)的,這個(gè)怎么處理?
老師,境內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的虧損可以用境外營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的盈利彌補(bǔ),這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在課本的哪個(gè)地方?我找不到
那這個(gè)需要交什么稅嗎?比如印花稅?
你好,需要繳納印花稅的運(yùn)輸合同。
是按每月收的票金額交嗎?
沒有合同嗎?沒有合同的話,你可以按照你賬上的收入和成本
沒有合同,我每次按照自己當(dāng)月的開票金額交的印花稅,收到的也需要交嗎?
收到的支付出去的都需要交。
額,好的,知道了。謝謝!
收到的專票也是一樣嗎?
對(duì)的,是的,收到的發(fā)票就是你支付出去的,也需要交。
好的,謝謝
不用客氣工作愉快。