借固定資產清理17萬, 累計折舊15萬, 貸固定資產32萬, 借銀行存款10萬, 貸固定資產清理10萬/1.13 應交稅費、應交增值稅銷項 借營業外支出貸固定資產清理 看對方,對方需要你們單位給他開發票吧,如果需要的話就開,不需要的做無票收入。
老師,我們公司是一般納稅人,2020年購買二手車 一臺買價13萬,開具的二手車發票,目前折舊65000,8月賣出售價11萬,這個賬務處理怎么做?
公司是一般納稅人,本月銷售了20年購買的一輛車,當時購買總價32萬元,現在折舊還剩15萬,本月以10萬元價格賣出,請怎么怎么做賬??? 需要給買房開具發票嗎?
某市甲生產企業為增值稅一般納稅人,2022年2月發生以下業務:(1)銷售給某商場自產貨物一批,取得不含稅銷售收入200萬元,取得優質服務費11.3萬元。計算銷項稅額(2)本月10日以銷售折扣方式銷售給乙企業一批貨物,開具增值稅專用發票上注明金額18萬元,合同約定的折扣規定是5/10、2/20、N/30乙企業提貨后于本月15日就全部付清了貨款。計算銷項稅額(3)出售外購的辦公樓一幢,取得含稅銷售收入32萬元,該辦公樓系2019年購買,購買時支付買價12萬元,相關稅費0.6萬元。計算銷項稅額
公司是小規模,3月份花了2萬元買了一輛二手小汽車,如果5月份對外出售,出售價1萬,收到1萬元要不要交稅? 老師:按出售價交增值稅嗎?借:銀行存款/庫存現金10000 貸:固定資產清理 9900.99 應交稅費_應交增值稅(小規模專用)99.01 老師:如果3月購進二手車,5月份同樣價格賣出,也未開具發票,購進售出賬務處理都不做行不行?正常3月份購進4月份計提折舊,現在也不計提折舊,當著沒發生可以嗎?
老師,我們賬上以前從其他公司購買兩臺二手貨車,當時入固定資產20萬元,掛賬未付錢,現在已經折舊完,今年重新談這兩輛車的價格,按16萬來簽合同,我們公司又賣了一輛已經折舊完的挖機給對方公司,抵五萬元,所以我們給了對方公司16萬-5萬=11萬,這個賬該怎么做,不涉及稅款發票的
我公司的車,在運輸途中發生火災,保險公司賠款,這臺車新買不滿一年,請問1、賠償分錄怎么做2、賠款涉及的稅種都有什么,之前抵扣的進項稅額需要調出來嗎,是否需要繳納企業所得稅,分錄怎么做
老師你好 第二個月發票開來,當月我可以不用暫估嗎?
老師,2023年個人部分社保沒平,怎么平掉?
貨物抵工程款需要什么手續材料?
最后一個不定項哪位老師幫忙做一下,謝謝
老師,有的支出是老板個人直接支付的,可以貸其他應收款嗎?筆數多有關系嗎?謝謝!
實際庫存大賬上金額小,如何調整一下
會計繼續教育在哪里弄
老師,如果去年年底沒計提去年的獎金,今年發的話,只能算今年的獎金嗎?獎金一般都是次年年初發放上一年的嗎?但是得在去年年底計提,在今年發的話,才能算發的去年的獎金?
企業信用等級是一年一評嗎
對方是公司,需要發票,我開發票開什么明顯?稅率是多少?
你好,機動車某某汽車 13年之后買來一般計稅13%。
20年買車的時候,我公司進行了進項稅抵扣,所得稅也享受了一次性折舊優惠,今年所得稅匯算折舊還是正常調增嗎?
你好,需要調整的,今年的折舊需要調增
剛剛打了12366咨詢電話,說我們可以按舊貨3%減按2%申報繳納增值稅
銷售自己使用過的固定資產 (1)購入時不得抵扣且未抵扣進項稅額的固定資產: ①2009年以前購入的固定資產; ②2013年8月1日以前購入的小汽車、摩托車和游艇。 按照簡易辦法依照3%的征收率減按2%征收增值稅【即:含稅售價÷(1+3%)×2%】。 (2)銷售自己使用過的固定資產(購進時可以抵扣進項稅額),按正常銷售貨物計算增值稅銷項稅額。
你們不符合要求滴
不是還有一條,銷售使用過的舊貨嗎
這個使用過的舊貨不就是這一個嗎?