您好,這個對方的發(fā)票不需要收回的。
老師,我去年12月收到一張發(fā)票,1月想勾選抵扣發(fā)現(xiàn)納稅人識別號錯了,現(xiàn)在已聯(lián)系對方重新把正確的開過來。我當(dāng)時做的賬務(wù)處理為借:在建工程——待攤投資——技術(shù)服務(wù)費(fèi) 18625.74 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額186.26 貸:銀行存款18812 請問這個月拿到發(fā)票后我們的賬要怎么處理呢?發(fā)票需要退回去給人家嗎?
別人開給我公司的一張專票,我們已經(jīng)勾選抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了,已經(jīng)把第二聯(lián)和第三聯(lián)退給對方 對方說因?yàn)榘l(fā)票我們用掉了,所以需要開具紅字信息表,然后他們再開負(fù)數(shù)發(fā)票出來 請問程序是這樣的嗎,紅字信息表是什么?
請問老師,我公司為一般納稅人,今年1月開出的一張發(fā)票,已經(jīng)給對方了并且認(rèn)證了,現(xiàn)在我們需要紅沖,請問對方需要把發(fā)票寄回給我嗎?怎么個流程呢?
請問老師,我公司為一般納稅人,今年1月開出的一張發(fā)票,已經(jīng)給對方了并且認(rèn)證了,現(xiàn)在我們需要紅沖,請問對方需要把發(fā)票寄回給我嗎?怎么個流程呢?
我們公司22年9月給對方開具名稱為:工程服務(wù)的專票,23年1月需要進(jìn)行紅沖,對方也已經(jīng)認(rèn)證,需要收回已經(jīng)郵寄走的發(fā)票第二聯(lián)和第三聯(lián)嗎?
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費(fèi)14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費(fèi)用-場地租賃費(fèi)1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準(zhǔn)備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費(fèi)可以計(jì)入交通費(fèi)嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡易計(jì)稅方法?
做會計(jì)需要給公司制定財(cái)務(wù)規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報(bào)提交系統(tǒng)提示收入比對異常,核實(shí)后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應(yīng)該怎么處理?
有沒有必須收回的情況呢?
比如說對方還沒做賬認(rèn)證的就需要收回。
公戶退貨款了,該項(xiàng)服務(wù)不成立呢!
即使不成立了,也不需要再退回去的。
公司經(jīng)常跨月紅沖發(fā)票有那些影響
就紅沖發(fā)票來說沒啥影響的