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老師,你好,請問下出口的產品,客戶退貨了,我收到一張進口增值稅繳款書,繳納了增值稅2535.94,想問下,我這邊賬務怎么做呢

2022-12-28 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-28 16:43

你好 ,入 借:應交稅費-待認證進項稅 2535.94 貸:銀行存款2535.94

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快賬用戶1843 追問 2022-12-28 17:00

我現在怎么沖收入和應收呢,當時入賬的時候按報關的匯率,現在退貨沖當期收入,匯率怎么選擇呢?

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齊紅老師 解答 2022-12-28 17:05

你好,你報關進來,按購進處理,不沖收入

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你好 ,入 借:應交稅費-待認證進項稅 2535.94 貸:銀行存款2535.94
2022-12-28
你好,增值稅入應交稅費-待認證進項稅 關稅你直接入主營業務成本
2022-04-08
同學你好 這個可以的哦
2022-11-09
同學你好 這個是作為進項抵扣銷項的
2022-11-04
?在托私企進口亞麻籽時,由你繳納的進口關稅和進口增值稅,應計入你的企業成本,并使用海關繳款書作為抵扣憑證,無需私企開具發票。? ?分錄賬做法如下?: ?記錄進口關稅?: 借:原材料/庫存商品(或其他相關科目,根據企業實際情況確定) 265,561.20元 貸:銀行存款 265,561.20元 這筆分錄反映了進口關稅作為成本的一部分,被計入到相關的庫存或原材料科目中。 ?記錄進口增值稅?: 借:應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 289,461.75元 貸:銀行存款 289,461.75元
2025-01-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

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