同學你好 這個可以的哦
請問一下老師,我們做外貿進出口的,我們購進了一批貨,開票金額為:500噸*2萬元/噸=1000萬元(不含稅價)稅額為130萬元,但是這批500噸的貨其中一半出口到國外,一半在國內銷售,請問這個250噸的貨出口到國外能做出口退稅嗎?能退多少錢呢?(退稅率也是13%)
請問一下老師,我們做進出口貿易的,我們從新加坡進口了一批貨,但是我們還要把這批貨出口到韓國的,請問一下我們從新加坡進貨這批貨繳納了關稅和增值稅,現(xiàn)在要出口到韓國,這批貨之前繳納的進口增值稅可以進行退稅嗎
請問一下老師,我們公司的股東是一家新加坡公司A,我們公司算是新加坡A公司的公司,我們從新加坡母公司A公司采購了一批貨物100萬元,進口增值稅13萬,進口關稅5萬,我們再把這批貨銷售給國內B公司,一分錢都不賺原價出售,可以這樣子操作嗎?
我們公司和新加坡公司是母子公司,新加坡公司100%投資我們公司,我們幫新加坡母公司代銷一批進口貨物,這批進口貨物的報關單上收發(fā)貨人不是我們公司,而是新加坡母公司,我們沒有交進口增值稅和進口關稅,只是幫新加坡母公司賣貨后,得到了銷售傭金。這批貨新加坡母公司要我們賣100萬(稅13萬),我們就原價銷售給國內B公司,我們一分錢都不賺,只賺傭金2萬元。我們幫新加坡母公司收國內B公司的貨款113萬,然后把113萬給新加坡母公司,新加坡母公司給2萬銷售傭金給我們公司,這樣子可以嗎?
請問一下老師,我們公司是做外貿的,現(xiàn)在有一批貨要出口,但是我們查了出口退稅稅率為0%,請問我們出口了這批貨,能做退稅嗎?
老師,銷售固定資產(chǎn)賬務處理不做收入,增值稅申報表又是收入,企業(yè)所得稅申報表的収入和增值稅申報表的收入不一致,怎么處理?
老師,個人勞務報酬800元以下是不用繳納稅款的,但是一年一個人申報勞務報酬有好幾次,總金額超過了800需要繳納個稅嗎?
營業(yè)執(zhí)照上更改了經(jīng)營地址,稅務里還沒變更過來請問應該怎么操作呢
老師,收到企業(yè)所得稅退稅,該怎么寫分錄
我這邊是勞務派遣公司,涉及的員工工資、社保、和公積金,計入管理費用還是主營業(yè)務成本合適?
你好老師,小規(guī)模納稅人月開票不超30萬。那確認收入的時候用做稅嗎?
老師,暫估是12654元,開票是12738元,實際收的東西也是暫估的數(shù)字12654元,怎么做賬
開教材發(fā)票沙子分類編碼和分類簡稱是什么
老師,收到銀行利息現(xiàn)金52元,怎么做分錄呀
23年1季度稅局沒報財務報表,報了所得稅,看出所得稅報表暫估了30費用,但1季度賬上沒暫估。2季度報的財務報表和財務軟件里導出的一致,所得稅申報也按照2季度財務軟件導出的利潤表報的,這就導致1季度所得稅報表暫估的30沒有處理。年報財務報表利潤表和財務軟件(賬上)導出的數(shù)據(jù)一致,所得稅匯算清繳也和利潤表數(shù)據(jù)對應,23年匯算清繳后是虧損的,24年也是,25年一季度虧損彌補完有盈利。由于23年一季度財務報表沒什么導致納稅登記不能為a級,但是如果申報就得更正23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報表和財務報表,我想問可不可以23年稅局里1季度財務報表直接按照所得稅報表暫估的費用填,后續(xù)所得稅報表和賬目,財務報表都不更正,然后2025年匯算清繳時把30納稅調增,30沒付出去也沒取得發(fā)票
但是我們這邊稅務局說不可以退稅的啊?老師您是不是學外貿的呢?你昨天回答我的問題也都是錯誤的
同學你好 轉口貿易的嗎
我感覺你都不懂外貿的,您知道什么叫做轉口貿易嗎。我們問了海關說是:中國的商人把B國的商品賣給C國,即B國的商品不在中國銷售,而且就B國的商品直接發(fā)貨到C國,不進入中國境內,也不用繳納關稅和增值稅?你都不懂就回答了
同學你好 那你可以重新提問的
那么您不懂貿易的問題,請您以后不要回答好嗎
你可以重新提問的哦