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老師好!林業工程公司,2021年9月簽訂的設計合同,2021年已完成設計(沒有做會計處理),我司在2022年9月才開票20萬元,2022年11月才收列20萬元,請問老師分錄要怎樣寫?

2022-12-26 16:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-26 16:17

您好同學,九月份的時候借應收賬款,貸主營業務收入,貸,應交稅費,然后11月份兒的時候 借銀行存款,貸。應收賬款。

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快賬用戶9852 追問 2022-12-26 16:29

設計項目是2021年完成的,2022年開的票,就在2022年確認收入對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-26 16:33

你好,本身應該在2021年確定收入的,但是您沒有確定,所以說都已經過了那個時間了,咱就不要改了,直接開完發票以后確定收入就可以了。

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快賬用戶9852 追問 2022-12-26 16:48

收到謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-12-26 16:50

祝您生活愉快開心,

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您好同學,九月份的時候借應收賬款,貸主營業務收入,貸,應交稅費,然后11月份兒的時候 借銀行存款,貸。應收賬款。
2022-12-26
您好!你們是用新會計準則還是建造制度呢?
2022-12-20
同學你好 借:管理費用 20000?? ? ? ? 生產成本-苗圃? 25000 ? ? ? 工程施工-項目部30000 ? ? ? 工程施工-設計部 30000 ? ? ? 管理費用-福利費 5000 ? ? ? 貸:應付職工薪酬110000
2022-12-20
你好,固定資產在購入,所有權轉移時確認。 因付款問題,票未開,可先以合同為附件, 借:固定資產 貸:銀行存款 應付賬款 投入使用次月開始計提 折舊
2021-04-14
您好,同學,請稍等,計算中
2023-06-28
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