同學你好 你的問題是什么
王某為居民納稅人,2017年入職,2021年1月取得以下收入: (1)應發工資為10000元,每月減除費用5000元,“三險一金”等專項扣除為1500元,從1月起享受子女教育專項附加扣除1000元,沒有減免收入及減免稅額等情況。 (2)取得勞務報酬所得2000元。(3)取得稿酬所得40000元。問題: (1)新個人所得稅法規定的除子女教育外的專項附加扣除項目還有哪些? (2)計算當月王某工資、薪金應預扣預繳個人所得稅額。 (3) 計算當月王某勞務報酬應預扣預繳個人所得稅額。 K 4) 計算當月王某稿酬所得應預扣預繳個人所得稅額。 (5)計算當月王某應預扣預繳個人所得稅額。
某學校王教授2020年月工資收入20000元,享受子女教育扣除1000元/月,贍養老人扣除1000元/月,每月個人繳納的3險1金為4800元,截止到11月,單位為王教授預扣預繳個人所得稅6500元(專項附加扣除已按月扣除);王教授在2020年還取得了一次為其它企業提供技術服務收入50000元(含稅)以及發表一篇論文取得稿費收入3000元(含稅)(支付報酬單位均扣繳了個人所得稅)。請你計算王教授個人所得稅的以下幾個指標數值(1)工薪所得12月累計預扣預繳應納稅所得額;(2)工薪所得12月累計應預扣預繳稅額;(3)工薪所得12月應預扣預繳稅額;(4)支付王教授技術服務費的單位預扣預繳個人所得稅額;(5)支付王教授稿費的單位預扣預繳個人所得稅額;(6)王教授2020年綜合所得匯算清繳應補交(或退回)的個人所得稅稅額;
六、某學校王教授2020年月工資收入20000元,享受子女教育扣除1000元/月,贍養老人扣除1000元/月,每月個人繳納的3險1金為4800元,截止到11月,單位為王教授預扣預繳個人所得稅6500元(專項附加扣除已按月扣除);王教授在2020年還取得了一次為其它企業提供技術服務收入50000元(含稅)以及發表一篇論文取得稿費收入3000元(含稅)(支付報酬單位均扣繳了個人所得稅)。請你計算王教授個人所得稅的以下幾個指標數值(1)工薪所得12月累計預扣預繳應納稅所得額;(2)工薪所得12月累計應預扣預繳稅額;(3)工薪所得12月應預扣預繳稅額;(4)支付王教授技術服務費的單位預扣預繳個人所得稅額;(5)支付王教授稿費的單位預扣預繳個人所得稅額;(6)王教授2020年綜合所得匯算清繳應補交(或退回)的個人所得稅稅額;
六、某學校王教授2020年月工資收入20000元,享受子女教育扣除1000元/月,贍養老人扣除1000元/月,每月個人繳納的3險1金為4800元,截止到11月,單位為王教授預扣預繳個人所得稅6500元(專項附加扣除已按月扣除);王教授在2020年還取得了一次為其它企業提供技術服務收入50000元(含稅)以及發表一篇論文取得稿費收入3000元(含稅)(支付報酬單位均扣繳了個人所得稅)。請你計算王教授個人所得稅的以下幾個指標數值(1)工薪所得12月累計預扣預繳應納稅所得額;(2)工薪所得12月累計應預扣預繳稅額;(3)工薪所得12月應預扣預繳稅額;(4)支付王教授技術服務費的單位預扣預繳個人所得稅額;(5)支付王教授稿費的單位預扣預繳個人所得稅額;(6)王教授2020年綜合所得匯算清繳應補交(或退回)的個人所得稅稅額;
某學校王教授2021年月工資收入20000元,享受子女教育扣除1000元/月,贍養老人扣除1000元/月,每月個人繳納的3險1金為4800元,截止到11月,單位為王教授預扣預繳個人所得稅6500元(專項附加扣除已按月扣除);王教授在2021年還取得了一次為其它企業提供技術服務收入50000元(含稅)以及發表一篇論文取得稿費收入3000元(含稅)(支付報酬單位均扣繳了個人所得稅)。請你計算王教授個人所得稅的以下幾個指標數值(1)工薪所得12月累計預扣預繳應納稅所得額;(2)工薪所得12月累計應預扣預繳稅額;(3)工薪所得12月應預扣預繳稅額;(4)支付王教授技術服務費的單位預扣預繳個人所得稅額;(5)支付王教授稿費的單位預扣預繳個人所得稅額;(6)王教授2021年綜合所得匯算清繳應補交(或退回)的個人所得稅稅額;
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?