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你好,老師,公司采購原材料時按進項發票入賬的,有一部分原材料未付貨款的是等付了款再開票的。就沒有入賬,所以我領用原材料時按主營業務收入,就是銷項發票的不含稅金額,領用可以么?做到后面的時候,應付賬款超過了100萬,銷項票也開多了,我就只能暫估原材料了,我這樣做對不對?

2022-12-22 14:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-22 14:49

你好,即使你用不到這個材料,你也得暫估入庫的,只要你材料到了就應該入庫。如果你不入庫的話,你賬上的庫存和你實際的庫存不一致。

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快賬用戶4633 追問 2022-12-22 14:58

老師,固定資產的折舊費,生產車間的修理費,都記管理費用可以么?哪些費用要記制造費用還要結轉的呢?

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齊紅老師 解答 2022-12-22 14:59

車間固定資產的修理費金額小的可以做管理費用。固定資產這個是車間使用的還是后勤,如果是后勤的可以做管理費用。

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快賬用戶4633 追問 2022-12-22 15:04

老師,暫估入庫請問我是按當月每個月沒有開票的原材料金額來做么,還是等我結轉時成負數再暫估呢?

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齊紅老師 解答 2022-12-22 15:07

你好,只要原材料到了你倉庫就暫估,不管出沒出現負數。

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你好,即使你用不到這個材料,你也得暫估入庫的,只要你材料到了就應該入庫。如果你不入庫的話,你賬上的庫存和你實際的庫存不一致。
2022-12-22
你好 可以的 可以這么做的
2024-03-21
是的沒錯,一般是這樣的
2022-03-31
您好 給您一個分錄,更能體現預付款項和暫估入庫分錄 借:預付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進項稅額 貸:應付賬款-暫估應付款 收到發票后先做紅字分錄 借:原材料 負數 貸:應付賬款-暫估應付款 負數 再根據發票金額,重新編制分錄 借:原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款
2020-09-28
不需要調整進項稅額,這個是這樣做,借應付賬款貸營業外收入
2020-12-08
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