你好 ;? ? ?你這個要盡快去處理滯納金的問題 的 ; 而不是直接在去 4月里面改表格;? ?因為按你描述; 實際就是應該8月就繳納的; 你逾期了? ?
老師,我們公司享受稅額緩繳政策,去年10月份的稅緩繳3個月,2月份就交了,但是后來政策改了緩繳6個月,4月份的時候就收到了退稅,那4月份的增值稅申報表里是不是要填上退稅的金額,現在賬表核對,我的申報表和財務賬不符
請問老師,問題是2121年10月份緩繳的增值稅本來應該在22年8月份交上,當時沒有交,現在我可以采用兩種方法補繳稅款, 1,更改2021年10月份增值稅報表,當時會產生滯納金, 2,更改22年4月份增值稅報表,在查補稅款欄填上,這樣不會有滯納金, 我想采用第二種補交稅款,這樣可取嗎,有風險嗎?
請問老師,問題是2121年10月份緩繳的增值稅本來應該在22年8月份交上,當時沒有交,現在我可以采用兩種方法補繳稅款, 1,更改2021年10月份增值稅報表,當時會產生滯納金, 2,更改22年4月份增值稅報表,在查補稅款欄填上,這樣不會有滯納金, 我想采用第二種補交稅款,這樣有風險嗎?哪些可以填在本期入庫查補稅款欄次,查補稅款欄和哪些欄次有勾稽關系呢
請問老師,問題是2121年10月份緩繳的增值稅本來應該在22年8月份交上,當時沒有交,現在我可以采用兩種方法補繳稅款, 1,更改2021年10月份增值稅報表,當時會產生滯納金, 2,更改22年4月份增值稅報表,在查補稅款欄填上,這樣不會有滯納金, 我想采用第二種補交稅款,這樣有風險嗎?哪些可以填在本期入庫查補稅款欄次,查補稅款欄和哪些欄次有勾稽關系呢?
請問老師,去年十月份緩繳的增值稅,今年2月份交上了,4月份又退回來了,本來應該8月份交上,當時沒交,現在我自己檢查出來了,他們叫我改去年10月份報表,那樣得四個月滯納金,可是我覺得從今年2月到4月交了兩個月,滯納金不能那么多,我想在今年4月份報表查補稅款改下報表,合理嗎?
老師那如果餐飲行業人工勞務成本期末余額特別大沒有結轉完,注銷的時候怎么辦,如果注銷的時候一下全部結轉了,報表也不好看啊
債務免除是單方法律行為嗎
老師,你的意思是把后廚人員的工資計入勞務成本,月末應該全部轉入主營業務成本,不應該部分結轉是吧,
員工報銷和借款的單子沒有紙質簽字審批的,只有釘釘流程審批的,可以嗎
老師,我們是銷售方,在24年給客戶開的發票,現在合同變更了,產品數量減少了,對方要求我們根據變更后的合同重新開發票,我現在收到變更合同了,還需要其他手續嗎,只有變更后的合同可以嗎?
一般納稅人的物業公司與業主沒有簽訂協議,年初一次性收去了全年的物業費業主也沒有要求開發票,請問這一次性收取的物業費的增值稅怎么確認
老師,服務行業把廚師的工資計入勞務成本,期末把勞務成本如果全部結轉到主營業務成本,就會成本倒掛,是不是可以按收入百分比部分結轉
請問老師,資本公積可以彌補嗎?
請問老師,物業是小規模,給個人開發票可以開正式發票嗎?13%專票
老板請客服吃飯的發票,計入哪里??