學員你好,沒有資料啊
項目本期金額一、營業收入(1)減:營業成本(2)營業稅金及附加5000銷售費用45000管理費用360000財務費用70000資產減值損失0加:公允價值變動收益(損失以“一”號填列)0投資收益(損失以“一”號填列)76000二、營業利潤(虧損以“一”號填別)(3)加:營業外收入100000減:營業外支出39000三、利潤總額(虧損總額以“一”號填列)(4)減:所得稅費用250000四、凈利潤(凈虧損以“一”號填列)(5)五、其他綜合收益略六、綜合收益總額略七、每股收益略(1)營業收入?(2)營業成本?(3)營業利潤?(4)利潤總額?(5)凈利潤?第1空:第2空:第3空:第4空:第5空:
項目本期金額一、營業收入(1)減:營業成本(2)營業稅金及附加5000銷售費用45000管理費用360000財務費用70000資產減值損失0加:公允價值變動收益(損失以“一”號填列)0投資收益(損失以“一”號填列)76000二、營業利潤(虧損以“一”號填別)(3)加:營業外收入100000減:營業外支出39000三、利潤總額(虧損總額以“一”號填列)(4)減:所得稅費用250000四、凈利潤(凈虧損以“一”號填列)(5)五、其他綜合收益略六、綜合收益總額略七、每股收益略(1)營業收入?(2)營業成本?(3)營業利潤?(4)利潤總額?(5)凈利潤?第1空:第2空:第3空:第4空:第5空:
項目本期金額一、營業收入(1)減:營業成本(2)營業稅金及附加5000銷售費用45000管理費用360000財務費用70000資產減值損失0加:公允價值變動收益(損失以“一”號填列)0投資收益(損失以“一”號填列)76000二、營業利潤(虧損以“一”號填別)(3)加:營業外收入100000減:營業外支出39000三、利潤總額(虧損總額以“一”號填列)(4)減:所得稅費用250000四、凈利潤(凈虧損以“一”號填列)(5)五、其他綜合收益略六、綜合收益總額略七、每股收益略(1)營業收入?(2)營業成本?(3)營業利潤?(4)利潤總額?(5)凈利潤?
20×0年3月,A公司結賬前各科目余額如下:科目貸方科目借方主營業務收入1000000主營業務成本600000其他業務收入500000其他業務成本300000投資收益300000稅金及附加16000公允價值變動損益200000銷售費用100000資產處置損益250000管理費用84000(無研發費用)其他收益150000財務費用20000營業外收入100000資產減值損失10000其他綜合收益—營業外支出70000所得稅費用300000該公司企業所得稅率為25%,請編制以下利潤表(簡表)。20×0年3月單位:元項目本期金額一、營業收入減:營業成本稅金及附加銷售費用管理費用研發費用財務費用資產減值損失信用減值損失加:其他收益投資收益公允價值變動收益資產處置收益二、營業利潤加:營業外收入減:營業外支出三、利潤總額減:所得稅費用四、凈利潤五、
20×0年3月,A公司結賬前各科目余額如下:科目貸方科目借方主營業務收入1000000主營業務成本600000其他業務收入500000其他業務成本300000投資收益300000稅金及附加16000公允價值變動損益200000銷售費用100000資產處置損益250000管理費用84000(無研發費用)其他收益150000財務費用20000營業外收入100000資產減值損失10000其他綜合收益—營業外支出70000所得稅費用300000該公司企業所得稅率為25%,請編制以下利潤表(簡表)。20×0年3月單位:元項目本期金額一、營業收入減:營業成本稅金及附加銷售費用管理費用研發費用財務費用資產減值損失信用減值損失加:其他收益投資收益公允價值變動收益資產處置收益二、營業利潤加:營業外收入減:營業外支出三、利潤總額減:所得稅費用四、凈利潤表
你好!我們給掛靠公司開了機械租賃費發票,結果甲方給掛靠公司按人工工資付了款,對方下賬了,我們怎么去下賬?
老師年報,我要準備那些數據和資料呢
企業廠房成立肘購入電覽裝修,入長期待攤費用,現在還未攤銷完,現在搬廠房,把當時電覽當廢品處理了,收到20000元,現在這筆收入要交增值稅嗎??入什么會計科目
做固定資產減值憑證后在資產負債表哪里體現出來?
老師,公司注冊時間24年3月,然后5月做稅務登記,生產經營期限起 的日期寫什么時候
考高會有什么要求,比如學歷,畢業年限,高會難還是注會難
我想問一下,公對公借款,要不要開發票?需要什么留抵證明嗎
匯算清繳里的業務招待費,我們2024年沒有收入,有一筆業務招待費,還需要填表調整嗎
老師,應收賬款有沒有申請單之類的,或者辦公司該填個什么樣的單子,現在未開發票,老板讓掛賬
老師,我們24年借A公司50萬元,本月A公司買我們的服務50萬(我們公司是做技術服務,教育咨詢服務的),這種怎么沖銷?我們還要給A公司開票么?