您好 您題干沒有給出營業收入跟營業成本的數據啊
項目本期金額一、營業收入(1)減:營業成本(2)營業稅金及附加5000銷售費用45000管理費用360000財務費用70000資產減值損失0加:公允價值變動收益(損失以“一”號填列)0投資收益(損失以“一”號填列)76000二、營業利潤(虧損以“一”號填別)(3)加:營業外收入100000減:營業外支出39000三、利潤總額(虧損總額以“一”號填列)(4)減:所得稅費用250000四、凈利潤(凈虧損以“一”號填列)(5)五、其他綜合收益略六、綜合收益總額略七、每股收益略(1)營業收入?(2)營業成本?(3)營業利潤?(4)利潤總額?(5)凈利潤?第1空:第2空:第3空:第4空:第5空:
項目本期金額一、營業收入(1)減:營業成本(2)營業稅金及附加5000銷售費用45000管理費用360000財務費用70000資產減值損失0加:公允價值變動收益(損失以“一”號填列)0投資收益(損失以“一”號填列)76000二、營業利潤(虧損以“一”號填別)(3)加:營業外收入100000減:營業外支出39000三、利潤總額(虧損總額以“一”號填列)(4)減:所得稅費用250000四、凈利潤(凈虧損以“一”號填列)(5)五、其他綜合收益略六、綜合收益總額略七、每股收益略(1)營業收入?(2)營業成本?(3)營業利潤?(4)利潤總額?(5)凈利潤?第1空:第2空:第3空:第4空:第5空:
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編制單位:M公司表3-4利潤表2020年度一、營業收入減:營業成本稅金及附加銷售費用管理費用財務費用其中:利息費用加:投資收益(損失以“—”號填列)其中2019年1000000700000300001000030000400040000單位:元2020年130000010000004000030000400005000500020000300002019年表3-4(續)2020年每公允價值變動收益(損失以“一”號填列)1000營業利潤虧損以(-)號填列247000215900加:營業外收入2000018000減:營業外支出1600012000三、利潤總額(虧損總額以“—”號填列)251000221900減:所得稅費用6275055475四、凈利潤(凈虧損以“—”號填列)188250166425(一)持續經營凈利潤(凈虧損以“一”號填列)(二)終止經營凈利潤(凈虧損以“一”號填列)五、其他綜合收益的稅后凈額編制利潤表趨勢分析表和結構分析表
編制單位:M公司表3-4利潤表2020年度一、營業收入減:營業成本稅金及附加銷售費用管理費用財務費用其中:利息費用加:投資收益(損失以“—”號填列)其中2019年1000000700000300001000030000400040000單位:元2020年130000010000004000030000400005000500020000300002019年表3-4(續)2020年每公允價值變動收益(損失以“一”號填列)1000營業利潤虧損以(-)號填列247000215900加:營業外收入2000018000減:營業外支出1600012000三、利潤總額(虧損總額以“—”號填列)251000221900減:所得稅費用6275055475四、凈利潤(凈虧損以“—”號填列)188250166425(一)持續經營凈利潤(凈虧損以“一”號填列)(二)終止經營凈利潤(凈虧損以“一”號填列)五、其他綜合收益的稅后凈額編制利潤表趨勢分析表和結構分析表
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
截圖發不上去
那沒法填寫啊 我發的可以看到么