暫估材料的成本只能是不含稅價(jià)
老師,工作上有這樣的一個(gè)事情,6月暫估材料入庫5萬,7月暫估材料入庫8萬,9元暫估材料入庫12萬,12月我付款6萬,對(duì)方開票給我也是6萬,因?yàn)橹叭霂於际菚汗廊霂斓模乾F(xiàn)在開票過來是按照付款金額開票, 不是按照每次采購材料入庫, 請(qǐng)問我收到6萬發(fā)票的時(shí)候,我又該怎么做賬,沖銷的又是那一筆憑證呢
老師,請(qǐng)問一下。購進(jìn)原材料時(shí)沒收到發(fā)票,暫估入庫了,然后收到發(fā)票時(shí)紅沖暫估,重做一筆按發(fā)票價(jià)購進(jìn)。但是暫估的原材料已經(jīng)全領(lǐng)用,產(chǎn)品也已完工入庫了,那原材料票已當(dāng)時(shí)暫估價(jià)的差異金額怎會(huì)計(jì)處理?
請(qǐng)問我暫估材料的時(shí)候按含稅價(jià)暫估了,導(dǎo)致領(lǐng)料的時(shí)候也是按含稅價(jià)領(lǐng)料,現(xiàn)在發(fā)票回來沖暫估導(dǎo)致此原材料金額出現(xiàn)負(fù)數(shù),但是數(shù)量為0。現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢
老師,請(qǐng)問我原材料購進(jìn)是暫估入庫的,現(xiàn)在領(lǐng)料我怎么記,假如我暫估入庫35萬,這是含稅價(jià),到時(shí)票來了直接沖掉,那我領(lǐng)料做賬也按35萬暫估的數(shù)字記嗎?
老師你好,請(qǐng)問我之前暫估的時(shí)候直接暫估總的原材料,但領(lǐng)用的時(shí)候,是領(lǐng)了明細(xì),現(xiàn)在來票了沖了之前暫估的按發(fā)票入庫,感覺之前領(lǐng)了,現(xiàn)在原材料借方還有,還要領(lǐng)用怎么回事,之前領(lǐng)用的也要沖嗎?
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候?qū)m?xiàng)扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運(yùn)輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機(jī)的運(yùn)費(fèi)?這個(gè)我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費(fèi)14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費(fèi)用-場地租賃費(fèi)1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對(duì)不對(duì)?
老師,對(duì)方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費(fèi)可以計(jì)入交通費(fèi)嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款,除了做這個(gè)分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡易計(jì)稅方法?
哦哦,這樣那我前面按含稅價(jià)暫估了,怎么辦
需要調(diào)整增值稅部分
老師這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整,暫時(shí)不動(dòng)等票來啦,全部沖掉,重做可以嗎?
那結(jié)轉(zhuǎn)成本必須按不含稅價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)
老師結(jié)轉(zhuǎn)成本跟入庫數(shù)字不一樣沒關(guān)系吧
沒關(guān)系的哈,入庫的金額以后調(diào)整
比如我11月實(shí)際發(fā)貨了420噸但開票出去只有275噸,我入成本就入275噸是吧,那多的175噸怎么辦
多的就留存在庫存里邊呀
實(shí)際貨已經(jīng)發(fā)出去了,沒關(guān)系吧
沒關(guān)系的呀,下次開票時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師小配件和勞保用品來了直接記制造費(fèi)用的,月底是不是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本
是的,約定會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)入成本
那小配件和勞保用品沒有全部用還有庫存在的,應(yīng)該怎么做不能全部結(jié)轉(zhuǎn)
按領(lǐng)用的部分結(jié)轉(zhuǎn)就是