那你轉到營業外 以后暫估按照不含稅
老師,我在5月暫估了一筆材料款,本月收到一張發票,打算沖回暫估的材料款,但是看5月賬的時候發現我在算成本的時候領用的那批材料的金額與暫估的金額不一致,怎么辦
原材料按13%暫估入庫,而且已經按暫估入庫數領用了,次月收到發票,此原材料是按9%計算增值稅的,現在因為稅率弄錯了,導致原材料存在差額,這個差額該怎么處理
老師,材料上個月暫估數入賬,對賬的時候按含稅價對的,現在付款由于資金緊張支付了暫估算(未開發票),請問老師付款的時候該怎么做
請問我暫估材料的時候按含稅價暫估了,導致領料的時候也是按含稅價領料,現在發票回來沖暫估導致此原材料金額出現負數,但是數量為0。現在應該怎么做呢
老師,請問我原材料購進是暫估入庫的,現在領料我怎么記,假如我暫估入庫35萬,這是含稅價,到時票來了直接沖掉,那我領料做賬也按35萬暫估的數字記嗎?
企業所得稅匯算清繳申報表里,投資性房地產折舊填在哪塊
2025年5月9日現金支票日期大寫
老師您好,待認證進項稅額留存150萬會有風險嗎,前面會計有三個月沒入賬,如果都入里就會有150的留存,還是可以先入一半,下月再入剩余的
老師,我們辦理再生資源備案登記注冊需要我們的營業執照上面的經營范圍有再生資源回收的業務類型,需要這個才能辦嗎?
老師您好!請問一下電子設備固定資產折舊年限是36期,目前已到37期了,我提折舊的時候還有折舊費產生,是什么原因啊?
老師這種填工商年報,這個資金寫多少呢?
員工工資8000罰款500按多少報個稅
老師,我們公司是食堂,專供一兩個公司的飯食,現在是小規模,4月份已經開始供飯,5月份,也就是現在要開4月份的票,現在要開票的這個公司是可以開1個點的普票,但另一個公司要求一定要是6個點的票,我想問,如果在5月份,我即開了1個點的小規模普票,又開了6個點的普票,我怎么申報呀
老師,小規模公司,去年做了一筆外貿的訂單,預繳所得稅的時候收入比報關單上的少了很多,款是回了的做的預收款,現在匯算的時候,怎么調呀,用調賬不
老師,我想問下月報的現金流量表上邊的期初現金余額是不是上月資產負債表貨幣資金的期末數(畫雙框的那個數)
當時忘記減稅金了,分錄是怎么的呢?因為原材料數量是沒有的,出庫不了。
這個直接調整出庫單的金額不行嗎
這個沖營業外收入合理嗎
只能這樣操作了哦