你好,對的是的,是這么做的。
這個是我9月份未開票確認收入的,我10月份還有確認收入為開票的,我現在申報的時候填了9月份確認收入未開票的數字進去,那10月份確認收入未開票的要填那里
老師我9月份有確認收入未開票的業務,我申報增值稅的時候填在確認收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現在申報10月份增值稅的時候把9月份未開票的用負數填在表格里,可是我10月份也有確認收入未開票的,我填了這個負數,那10月未開票的要怎么填
之前增值稅申報未開票收入1-10月累計308萬 11月客戶 把所有之前未開票的都開了 大概200多萬 申報增值稅的時候 附表1上可以填列負數嗎
去年12月份申報未開票收入130萬,現在4月份開票了,申報的時候在未開票收入里填寫-130萬,是這樣操作申報的嗎?
我想問一下在9月份申報表,因為沒來得及開發票,所以在9月份申報表填了未開具收入,等到10月份再回相應發票,但是10月份開的發票因為有問題,所以在11月份沖紅部分發票,但這個月申報10月份的時候發現在未開具發票收入填回相應收入負數,沖回9月份填的未開具發票收入,以及加上10月份的收入,但申報表顯示比對不通過,應該怎么填申報表
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
假設之前10月收入客戶沒有要求開票,已申報未開票收入1萬元,后面11月又要求開票了,是不是。11月申報時,再未開票收入那里欄填寫-1萬元?現在未開票收入可以填寫負數了嗎?
對的是的,一開始就可以填寫的,只不過是系統它會有提示你。
老師,前面這個應該是錯的吧。 11月應納稅收入:7714900 11月開票總額:2855900,其中386400是10月份之前已確認為無票收入。 那么, 開票收入一欄填寫:2855900 無票收入一欄填寫:7714900-(2855900-386400)-386400=4859000 兩個金額2855900+4859000=7714900才對吧?
你好,開具的發票里面填寫2855900, 未開具發票一欄填寫7714900減2855900