你好,你的發(fā)生額是多少的?
損益類賬戶的本期發(fā)生額如下:主營業(yè)務(wù)收入550000元,其他業(yè)務(wù)收入20000元,投資收益80000,營業(yè)外收入100000元;主營業(yè)務(wù)撐不起320000元,銷售費(fèi)用8000元,營業(yè)稅金及附加8500元,管理費(fèi)用37500元,財(cái)務(wù)費(fèi)用3000元錢,其他業(yè)務(wù)支出7000元,營業(yè)外支出60000元 要求:(1)計(jì)算 營業(yè)收入= 營業(yè)成本= 營業(yè)利潤= 利潤總額= 所得稅= 凈利潤= (2)編制結(jié)轉(zhuǎn)損益類賬戶的分錄
利潤形成業(yè)務(wù)1 1、本月?lián)p益類賬戶余額:主營業(yè)務(wù)收入300000元,其他業(yè)務(wù)收入3000元,營業(yè)外收入800元;主營業(yè)務(wù)成本180000元,其他業(yè)務(wù)成本2,500元,營業(yè)外支出3600元,稅金及附加2200元,管理費(fèi)用56 000元,財(cái)務(wù)費(fèi)用2 450元,銷售費(fèi)用18250元。 (1)編制損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄。 (2)計(jì)算本月實(shí)現(xiàn)的營業(yè)利潤及利潤總額。 (3)計(jì)算本月所得稅(稅率25%),并編制計(jì)提所得稅和結(jié)轉(zhuǎn)所得稅分錄。 2、結(jié)轉(zhuǎn)本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤600000元。
利潤形成業(yè)務(wù)1 1、本月?lián)p益類賬戶余額:主營業(yè)務(wù)收入300000元,其他業(yè)務(wù)收入3000元,營業(yè)外收入800元;主營業(yè)務(wù)成本180000元,其他業(yè)務(wù)成本2,500元,營業(yè)外支出3600元,稅金及附加2200元,管理費(fèi)用56 000元,財(cái)務(wù)費(fèi)用2 450元,銷售費(fèi)用18250元。 (1)編制損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄。 (2)計(jì)算本月實(shí)現(xiàn)的營業(yè)利潤及利潤總額。 (3)計(jì)算本月所得稅(稅率25%),并編制計(jì)提所得稅和結(jié)轉(zhuǎn)所得稅分錄。
一、結(jié)轉(zhuǎn)損益:1、計(jì)算本月利潤總額:(收入/費(fèi)用分別轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目)主營業(yè)務(wù)收入318000其他業(yè)務(wù)收入60000營業(yè)外收入75000主營業(yè)務(wù)成本245000其他業(yè)務(wù)成本42000銷售費(fèi)用6700管理費(fèi)用21800財(cái)務(wù)費(fèi)用3000稅金及附加1820營業(yè)外支出120002、按利潤總額的25%計(jì)提并結(jié)轉(zhuǎn)所得稅。1)計(jì)提:2)結(jié)轉(zhuǎn):3)交所得稅:凈利潤=
四、計(jì)算分析題 某公司監(jiān)類科目及其本期發(fā)生額如下主營業(yè)務(wù)收入100000元,其他業(yè)務(wù)收入20000元,營業(yè)外收入s000元:投貨收益10000元,主營業(yè)務(wù)成本60000元,其他業(yè)務(wù)成本100c0元,稅金及 ln em 元。銷售費(fèi)用s000元,音迂染用12000元,財(cái)務(wù)資用20000元,營業(yè)外支出s000元。 的25%計(jì)提所得稅。 (1)結(jié)轉(zhuǎn)本期收益(編制會(huì)計(jì)分錄(2)結(jié)轉(zhuǎn)本期支出(編制會(huì)計(jì)分錄) (3)計(jì)算本期營業(yè)利制: (4)計(jì)算本期利潤總飄: (5)計(jì)其并結(jié)轉(zhuǎn)所得稅 (6)計(jì)算本期凈利潤。
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎