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老師,發票跨月了,紅沖怎么操作呢

2022-12-13 13:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-13 13:24

你好,進入開票系統,填寫負數發票信息表,提交稅局審批,通過之后根據通知單號碼錄入開具負數發票。

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快賬用戶6105 追問 2022-12-13 13:25

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-12-13 13:25

祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

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你好,進入開票系統,填寫負數發票信息表,提交稅局審批,通過之后根據通知單號碼錄入開具負數發票。
2022-12-13
收票方發起紅字信息確認,銷售方這邊確認處理后就可以,開負數發票
2025-05-06
你好,你們單位是銷售方的啦是在電子稅務局開發票是嗎?
2024-07-11
你好,跨年紅沖發票和跨月紅沖一樣操作
2021-02-02
需要開具紅字增值稅專用發票的情況可以歸納為三種: (1)購買方認證相符后,發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務終止等情形,但不符合發票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓需要開具紅字發票的; (2)購買方取得專用發票未用于申報抵扣,但發票聯或抵扣聯無法退回的; (3)銷售方開具專用發票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發票聯及抵扣聯退回的. 其中,第一和第二種情況由購買方申請紅字信息表,第三種情況由銷售方申請紅字信息表.
2022-11-08
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