你好同學(xué),咱是銷售專用發(fā)票還是普通發(fā)票呀?
上年12月開錯(cuò)一張發(fā)票忘記作廢了,在下一年度沖紅,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬?
老師,上個(gè)月開出的發(fā)票忘記作廢了,這要怎么處理?
老師,上個(gè)月公司開銷項(xiàng)票開錯(cuò)了重開,開錯(cuò)了的票忘記了作廢,這個(gè)月作廢不了了,這個(gè)月還怎么做賬?
我5月份開了一張錯(cuò)誤的發(fā)票電腦上忘記作廢,這個(gè)月不能作廢了我該怎么做賬呢
老師,上個(gè)月開了一張銷項(xiàng)發(fā)票,開錯(cuò)了,本來要作廢的,忘記作廢了,這個(gè)月應(yīng)該怎么處理
小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅稅率是5%是嗎?利潤×5%就是要交的企業(yè)所得稅?
酒店行業(yè)房租費(fèi)計(jì)入成本還是管理費(fèi)用?如何做賬?
你好啊,公司是農(nóng)業(yè)技術(shù)有限公司,他們用拖拉機(jī)給荒地運(yùn)土踏平等作業(yè),現(xiàn)在拖拉機(jī)個(gè)人司機(jī)給公司開個(gè)人代開發(fā)票,可以按一下編碼開嗎
老師,要調(diào)資產(chǎn)負(fù)債率調(diào)小,資產(chǎn)負(fù)債表需要怎么調(diào)整
這樣沖紅發(fā)票需不需要匯算清繳做納稅調(diào)整呢?
老師您好,a是個(gè)自然人,他投資b公司占80%的股份,a也是b公司的法人。b公司又投資了c公司,占比80%,a也是是c公司的法人。c公司的另一個(gè)股東想把手里另外20%股權(quán)都給a這個(gè)自然人,這樣可以嗎?
老師去年年底我用累計(jì)利潤總額金額計(jì)提了所得稅,但是不用交稅,9月也是年利潤總額交的稅,這樣12月底就不用交稅了,我怎么處理計(jì)提的所得稅,也轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)了損益,我也匯算清繳了,
老師,請問哈爾濱哪個(gè)區(qū)的自貿(mào)區(qū)稅收政策比較多,我企業(yè)是進(jìn)出口企業(yè)
老師,個(gè)稅退還手續(xù)費(fèi),需要交增值稅嘛。怎么做分錄
該員工在4月17日被辭退,當(dāng)日公司一次性發(fā)放該員工4月和5月兩個(gè)月工資、以及正常繳納4月和5月社保、公積金。 請問: 1. 現(xiàn)在報(bào)4月個(gè)稅是申報(bào)她2個(gè)月的工資,還是先報(bào)4月的,5月的到下個(gè)月再申報(bào)? 2. 會(huì)計(jì)做賬上分錄怎么做?
專用發(fā)票
你好,先開具紅字信息表,開具了以后倒入的負(fù)數(shù)發(fā)票里,重新開負(fù)數(shù)的紅字發(fā)票就可以。
開具的紅字發(fā)票做到12月份的帳里面嗎
你好同學(xué),對的,咱們在這個(gè)月正常做賬就可以,沒問題。
那這個(gè)月的增值稅報(bào)表怎么填寫,把那張準(zhǔn)備沖紅的金額跟稅額也要填寫進(jìn)去嗎
咱把他和正數(shù)往外開的發(fā)票加在一起,一塊兒填收入就行,就是你這個(gè)月如果有正常開的發(fā)票,正數(shù)的加上這個(gè)負(fù)數(shù)的,一塊兒加在一起,算出來合計(jì)數(shù)是多少,填的報(bào)表。
這個(gè)說的是下個(gè)月申報(bào)吧,下個(gè)月申報(bào)的是12月份的,紅字發(fā)票準(zhǔn)備12月份開出來。現(xiàn)在申報(bào)的是11月份的,11月份我只有正數(shù)發(fā)票,那申報(bào)表是不是填所有的正數(shù)發(fā)票
你好,11月份不受這張發(fā)票的影響,咱要填所有的正數(shù)發(fā)票。
那就是說11月份,正常報(bào),我開了4張發(fā)票,這4張發(fā)票都要報(bào),然后12月份開了紅字,正數(shù)負(fù)數(shù)加在一起
您好同學(xué),理解的完全正確,