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一、增值稅的計算某制衣公司為一般納稅人,2019年6月發生業務如下:1.購進布料一批,取得防偽稅控系統開具的增值稅專用發票上注明價款200萬元,專用發票已經稅務機關認證,原材料已驗收入庫:2.本月銷售自產A服裝1000件,不含稅單價為04萬元,同時收取包裝費10萬元(開具普通發票);3,向某組織贈送A服裝20件:4、受托加工特制成衣一批,委托方提供材料成本10萬元,收取不含稅加工費5萬元:5.委托B公司加工布料一批,送出的材料成本4萬元,支付的加工費2萬元,B公司沒有同類售價:取得受托方開具的防偽稅控系統增值稅專用發票(已經稅務機關認證),貨已入庫:6.將本月購進布料的20%發給職工作為獎勵。計算該公司應繳納的增值稅。

2022-12-12 13:39
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齊紅老師

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2022-12-12 13:41

當期可以抵扣進項稅額合計 200*13%+2*13%-200*13%*20%=21.06

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齊紅老師 解答 2022-12-12 13:41

當期銷項稅額的計算是 這里不含稅單價是多少

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當期可以抵扣進項稅額合計 200*13%+2*13%-200*13%*20%=21.06
2022-12-12
你好,需要計算,做好了發給你
2021-06-15
你好! 業務1進項稅額:6.5+0.18=6.68 業務2進項稅額2.6 業務3進項稅額30*9%=2.7 業務4進項稅額1.95 業務5銷項稅額18*13%=2.34 業務6銷項稅額9.1 業務7銷項稅額22.6/1.13*13%=2.6 業務8銷項稅額1.9775/1.13*13%=0.2275 業務9進項稅額轉出0.78
2022-05-29
你好! 應交增值稅 -6.5-0.18-2.6-30×0.1-1.95+18×0.13+9.1+2.6+19775÷1.13×0.13+6×0.13=你好同學過程已經列出,麻煩自己算下!謝謝
2022-05-27
你好! 業務1 進項稅額:50*13%+2*9%=6.68 業務2 進項稅額20*13%=2.6 業務3 進項稅額30*9%=2.7 業務4 進項稅額15*13%=1.95 業務5 銷項稅額18*13%=2.34 業務6 銷項稅額70*13%=9.1 業務7 銷項稅額22.6/1.13*13%=2.6 業務8 銷項稅額:2.26/1.13*13%=0.26 業務9 進項稅額轉出6*13%=0.78
2022-05-08
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