你好,學員 借銷售費用1300 貸銀行存款1300 借短期借款9000 貸銀行存款9000 借應付賬款1000 貸銀行存款1000
一)資料:東方公司2019年11月份部分經濟業務如下: (二)要求:根據以下經濟業務運用借貸記賬法編制會計分錄 18)用銀行存款支付消費稅2500元。 (19) 11月30日接受某單位捐贈價值10000元,款項已存入銀行。 (20) 11月30日用銀行存款5400元支付罰款支出
天元公司2019年5月31日銀行存款日記賬余額為200000元,現金日記賬余額為3000元。8月份發生下列銀行存款和現金收付業務: (1)1日,以銀行存款支付本月電費1500元。 (2)1日,投資者投入現金30000元,存入銀行。 (3)7日,以現金1000元存入銀行。 (4)8日,用銀行存款上交銷售稅金4500元。 (5)9日,用現金暫付職工差旅費900元。 (6)10日,從銀行提取現金2000元備用。 (7)11日,收到應收賬款60000元,存入銀行。 (8)12日,以銀行存款50000元支付購買材料款。 (9)12日,用銀行存款8000元支付購買材料運輸費。 (10)15日,從銀行提取現金25000元,準備發放工資。 (11)15日,用現金25000元發放職工工資。 (12)18日,以銀行存款15000元歸還短期借款。 (13)20日,銷售產品一批,貨款58500元存入銀行。 (14)25日,用銀行存款支付銷售費用610元。 (15)30日,以銀行存款25000元償付應付賬款。 問題: (1)開設現金日記賬和銀行存款日記賬。 (2)編制記賬憑證,并據以登記現金日記賬與銀行存款日記賬。 (3)月末結出現金日記賬與銀行存款日記賬的本期發生額和期末余額。
天元公司2019年5月31日銀行存款日記賬余額為200000元,現金日記賬余額為3000元。8月份發生下列銀行存款和現金收付業務: (1)1日,以銀行存款支付本月電費1500元。 (2)1日,投資者投入現金30000元,存入銀行。 (3)7日,以現金1000元存入銀行。 (4)8日,用銀行存款上交銷售稅金4500元。 (5)9日,用現金暫付職工差旅費900元。 (6)10日,從銀行提取現金2000元備用。 (7)11日,收到應收賬款60000元,存入銀行。 (8)12日,以銀行存款50000元支付購買材料款。 (9)12日,用銀行存款8000元支付購買材料運輸費。 (10)15日,從銀行提取現金25000元,準備發放工資。 (11)15日,用現金25000元發放職工工資。 (12)18日,以銀行存款15000元歸還短期借款。 (13)20日,銷售產品一批,貨款58500元存入銀行。 (14)25日,用銀行存款支付銷售費用610元。 (15)30日,以銀行存款25000元償付應付賬款。 問題: (1)開設現金日記賬和銀行存款日記賬。 (2)編制記賬
天元公司2019年5月31日銀行存款日記賬余額為200000元,現金日記賬余額為3000元。8月份發生下列銀行存款和現金收付業務: (1)1日,以銀行存款支付本月電費1500元。 (2)1日,投資者投入現金30000元,存入銀行。 (3)7日,以現金1000元存入銀行。 (4)8日,用銀行存款上交銷售稅金4500元。 (5)9日,用現金暫付職工差旅費900元。 (6)10日,從銀行提取現金2000元備用。 (7)11日,收到應收賬款60000元,存入銀行。 (8)12日,以銀行存款50000元支付購買材料款。 (9)12日,用銀行存款8000元支付購買材料運輸費。 (10)15日,從銀行提取現金25000元,準備發放工資。 (11)15日,用現金25000元發放職工工資。 (12)18日,以銀行存款15000元歸還短期借款。 (13)20日,銷售產品一批,貨款58500元存入銀行。 (14)25日,用銀行存款支付銷售費用610元。 (15)30日,以銀行存款25000元償付應付賬款。 問題: (1)開設現金日記賬和銀行存款日記賬。 (2)編制記賬
業務25.12月24日,以銀行存款6000元支付產品廣告宣傳費。業務26.12月25日,以銀行存款2200元支付車間日常修理費用。業務27.12月26日,以銀行存款購買廠部辦公用品1000元。業務28.12月27日,收到南京金陵貿易公司的貨稅款452000元。業務29.12月28日,以銀行存款500000元向災區捐款。寫會計分錄
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?