面兩聯紅字需要交給對方
老師,對方紅字專票已經認證,由對方開具紅字信息表后,然后我方這邊開具紅字發票。那我們這邊做賬,只要記賬聯就好,還是要讓對方把紅字信息表發給我們,我們打印,然后跟記賬聯放一塊做賬 ?
別人開給我公司的一張專票,我們已經勾選抵扣了,現在發現開錯了,已經把第二聯和第三聯退給對方 對方說因為發票我們用掉了,所以需要開具紅字信息表,然后他們再開負數發票出來 請問程序是這樣的嗎,紅字信息表是什么?
老師,請教下。我們是銷售方。已經開出抵扣的發票,對方開了紅字信息表,我們開了紅字發票。這個紅字發票都給對方嗎?要的話給兩聯嗎?
老師。我們7月開出去的專票。對方已抵扣。現在發現錯誤。對方開具了紅字發票信息表給我們。我這邊開除紅字發票之后。第一聯自行留存。后面兩聯紅字是否要交給對方
我們給銷方開的發票,對方已抵扣,開具紅字發票信息,我們給開具了負數發票,我們把后兩聯都給了對了,我們現在提示需要驗舊發票,現在我們提供第一聯和紅字發票信息可以嗎?
老師存貨減值,收入納稅調整增填在收入調整哪個項目里
債轉股怎么調整資產負債表
一個勞務公司可以給另一個勞務公司開發票么?
老師,一般納稅人注銷時所繳納的稅金,稅款,提現在注銷所在年的年報中嗎?假如注銷時繳納的稅款不填寫在報表中可以嗎?
老師,辦理注銷是用法人的號辦理還是用辦稅員的號辦理?那個合適些?
請問一下所得稅相關問題,我公司去年計提了企業年金,但今年匯算清繳前無法繳出,預計會在年終繳納,今年實際繳納的時候是不是要調增應稅所得?這部分未支付的年金要繳納所得稅?另外今年末會計提當年的年金,明年預計會在匯算清繳前繳納,明年的匯算清繳是否應將今年實際繳納的歸屬于上年的年金做納稅調整,明年可以少交所得稅?今年多交的所得稅賬務怎么處理?可以做到遞延所得稅資產嗎?
老師,機械行業,單散件生產,每個月有上千種產品,用什么方式計算成本比較好?如果用訂單法,一個訂單有幾十上百種產品,每個產品要單獨核算出成本嗎?
老師請問一下工地申請個體戶可以申請嗎
老師,公司的廠房是老板的爸爸的房子,給公司免費在用,也沒有開租賃發票,這個不入賬可以嗎,還是要怎么做比較合適,公司是高新技術行業,生產制造電纜的,平時的成本就只有原材料,運費,人工工資,這個廠房怎么做比較合適
老師您好,我在我們這里找了一個合并報表模板不知道怎么使用,請問老師有教程嗎?
那如果對方未抵扣的情況,這時候我開的負數發票,后面兩聯要給對方嗎
原來的發票還在你們這邊,就不需要給對方。
發票已經給對方了
那就需要把紅字發票也給對方做賬