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老師,請問一下,平時買水果招待客戶,沒有開發票,和水果店溝通好,等到月底 匯總一次性開票。 這樣子 平時做分錄的時候 借預付賬款 貸銀行存款 然后收發票的時候 就 借 管理費用—福利費(或者業務招待費) 貸預付賬款 這樣子可以嗎??還是怎么做賬更好?

2022-12-11 16:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-11 16:44

你好,學員,這個做賬沒問題的

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快賬用戶8507 追問 2022-12-11 16:45

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-12-11 16:46

不客氣,祝你工作順利

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快賬用戶8507 追問 2022-12-11 16:58

老師 有一些餐補沒有發票 然后同事找油費發票來補票,那用不用寫一句什么說明?? 記賬是按照餐補記賬還是油費??

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齊紅老師 解答 2022-12-11 17:08

你好,學員,這個沒事的

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你好,學員,這個做賬沒問題的
2022-12-11
你好,不建議做長期待攤費用,你這樣的話,長期代攤費用會出現負數余額的。
2023-03-14
在一定程度上是可行的。通過梳理預收賬款明細,并將其與收到的進項增值稅發票進行比對,可以了解購買業務中發票的收取情況以及可抵扣進項稅的準確數額。 對于銷售業務,同樣的方法也有助于確認銷售收入和銷項稅額的核算準確性。 不過,在操作過程中,還需要注意以下幾點: 確保預收賬款和預付賬款的明細記錄準確無誤,包括業務發生時間、金額、交易對象等信息。 對于銀行回單,要仔細核對其與賬務記錄的一致性。 關注發票的合規性,包括發票的真偽、填寫內容的完整性和準確性等。
2024-09-03
收到發票時把沒有發票這個分錄紅沖按發票入賬再做一個分錄就行了。
2024-01-18
同學你好 不按發票入賬 按經濟業務實質 如果收到的是普通發票不需另外入賬 放在原始憑證后即可 如果是增值稅專用發票 沖減費用分攤
2024-01-18
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