你好,學員,這個做賬沒問題的
老師,請問一下,平時買水果招待客戶,沒有開發票,和水果店溝通好,等到月底 匯總一次性開票。 這樣子 平時做分錄的時候 借預付賬款 貸銀行存款 然后收發票的時候 就 借 管理費用—福利費(或者業務招待費) 貸預付賬款 這樣子可以嗎??還是怎么做賬更好?
二月份支付了今年一整年的房租,金額529000,對方發票年底才會開過來。 所以我入賬的時候, 借:預付賬款,貸:銀行存款 然后攤銷一、二月的租金, 借:管理費用-租金 貸:長期待攤費用-租金 等后期發票到了,再沖預付 借:長期待攤費用-租金 貸:預付賬款 麻煩問一下老師這樣操作寫分錄可以么? 這樣操作后,發票沒到的話,長期待攤費用就是在貸方,填寫資產負債表的時候改如何填寫
老師,請問下,我們是機械租賃公司,一般納稅人收到專票了,這幾個月沒收入,現在是不用勾選認證是不?借:勞務成本(運輸費), 應交增值稅(待認證進項稅) 貸:銀行存款, 等下次,有收入了需要抵扣的時候,在電子稅務局系統,點勾選認證是不?然后,借:應交增值稅(進項稅) 貸:應交增值稅(待認證進項稅)? 2, 如果是沒收到發票,是借:預付賬款,貸:銀行存款 然后收到票后,借:勞務成本(運輸費),應交增值稅(待認證進項稅),貸:預付賬款,等到有收入了,再把勞務成本轉為主營業務成本。是這樣操作嗎?
老師,有個事想請教下哈,是這樣現在匯算清繳我才發現2022年有筆分錄是:借:管理費用-業務招待費,貸:銀行存款,當時是付款了,但是對方沒有發票,今年5月開票回來可以嗎?如果今年開,就是開普票。然后就是我把今年收到發票(2023年開)放在2022年平賬那,不調賬也不調整匯算清繳表,可以嗎?
老師你好,我這邊需要問一下賬務處理的問題。 如果我公司(小規模納稅人),2024年1月付了一年的租金12萬(本月沒有收到發票),那么我這個月做賬是: 借:預付賬款120000 貸:銀行存款120000 按照權責發生制本月攤銷房租這樣做賬: 借:管理費用-房租費10000 貸:預付賬款10000 那么問題來了,如果房東在2024年3月或者5月或者更久時間給發票,那么我收到發票時候又應該怎么做賬呢?
如果公司25年注冊,資本未到位。26年向銀行借款,那所發生的利息支出可以抵扣嗎
生產出口企業什么時候開發票,是報關單結關后嗎?
房地產甲方購買的苗木款7700元,怎么做會計分錄?
在填匯算清繳利息支出時,債權性投資與其權益性投資比列為:金融5:1,那么公司注冊資金為10,2023年借了50,然后到了年底還有20沒還,2024年借了45,還了15,還有30沒還,那么2024年這個公司的債權性投資與其權益性投資比列是多少,怎么算的
廣發銀行,和紫金保險公司是金融機構嗎
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發票,該怎么做賬,報稅?
我們去年進入現在的公司現在做外貿,前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數字外管平臺(Asone)申報 ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報,請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿易公司,同一份內銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利
老師 有一些餐補沒有發票 然后同事找油費發票來補票,那用不用寫一句什么說明?? 記賬是按照餐補記賬還是油費??
你好,學員,這個沒事的