企業(yè)所得稅一般按季度申報(bào)的 你看下你是按季度的嗎
2022年7-9?的企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)過(guò),現(xiàn)在2022年12月11日,我在報(bào)11月的稅,需不需要把企業(yè)所得稅申報(bào)表也填了呀,個(gè)稅增值稅附加稅我都報(bào)了但是就是企業(yè)所得稅表還沒(méi)有填
是不是一月繳納企業(yè)所得稅,但是我現(xiàn)在時(shí)間是12月15日要不要填企業(yè)所得稅申報(bào)表,現(xiàn)在是報(bào)的11月的稅
2021年未計(jì)提企業(yè)所得稅和增值稅附加稅,2022年計(jì)提成所得稅費(fèi)用了,2022年12月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,2022年1季度申報(bào)利潤(rùn)表時(shí)所得稅費(fèi)用又填了計(jì)提所得稅費(fèi)用的金額的,這個(gè)在2022年12月怎么處理?
企業(yè)所得稅現(xiàn)在應(yīng)納稅所得額300萬(wàn)以?xún)?nèi)不是5%么,企業(yè)所得稅申報(bào)表自動(dòng)算了應(yīng)納額,這個(gè)不需要填別的表吧。就只填企業(yè)所得稅申報(bào)表吧
老師好,請(qǐng)問(wèn),2022年的4季度已經(jīng)申報(bào)所得稅,4季度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表也申報(bào)了,現(xiàn)在補(bǔ)入了11月的2筆收入,5月的企業(yè)所得稅匯算清繳還沒(méi)做,那還需要修改4季度的所得稅報(bào)表嗎?
老師我看你說(shuō)過(guò)成本是收入的百分之八十
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司3年前因?yàn)樯暾?qǐng)高企,所以材料入庫(kù)由庫(kù)存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請(qǐng)高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來(lái)
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營(yíng)業(yè)成本,含營(yíng)業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師 想問(wèn)一下怎么核對(duì)往來(lái) 比較快捷準(zhǔn)確
老師您好,請(qǐng)問(wèn)老師采購(gòu)需要提交財(cái)務(wù)哪些數(shù)據(jù)同時(shí)配合財(cái)務(wù)做好哪些工作呢
從哪幾個(gè)方面判斷一個(gè)企業(yè)是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)?
老師,去年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)我沒(méi)有進(jìn)個(gè)稅系統(tǒng)里面申請(qǐng)退費(fèi)。現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了期限了,申請(qǐng)不了了,那也可以去主管稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳申請(qǐng)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補(bǔ)繳了2021年的增值稅,補(bǔ)交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因?yàn)橛行﹦趧?wù)費(fèi)多列了,有些汽油費(fèi)和餐費(fèi)多列了,說(shuō)公司沒(méi)有車(chē)輛不能入汽油費(fèi),餐費(fèi)要入到招待費(fèi)不能入差旅費(fèi),這樣所得稅都補(bǔ)交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費(fèi)用嗎?
老師麻煩你幫忙看看我這個(gè)企業(yè)所得稅現(xiàn)在12月11號(hào)了,我需要申報(bào)嗎
你好稅種認(rèn)定截圖看下的