同學你好,是具有收購性質的公司都可以去申請購買收購發票來開具的。食堂購買的菜,可以開收購憑證作為入賬依據,只不過外購的用于職工福利進項稅轉出,可以稅前抵扣的。
老師,我們公司收購茶農的茶青,代農戶開收購普通發票,這個可以按9%進項稅計算抵扣,一般稅額不是用 買價/(1+9%)*9% 這樣計算嗎,早上那老師說免稅進項用 買價*9%進項,為什么不是用 買價/(1+9%)*9%計算呢
我們公司內部員工餐廳,購買食材菜,只有收據怎么辦,可以入賬嗎?入什么科目,所得稅前可以扣除嗎? 老師能不能讓他們去稅務局代開發票啊?代開明目是什么?不理解?除了入福利費,還有別的辦法嗎?
請問下老師,這里是我們客戶代購原料分,為什么是開票為交通運輸設備呢?那我做購入憑證可以時候可以寫原材料?借:原材料~塑膠原料 進項稅~應交增值稅(進項稅額)貸:應收賬款* ***公司嗎? 是客戶幫我們買原料,明白嗎?也就是說我們沒有錢買原料,但是我們又有合作,只能從應收款中扣掉原料費,但是客戶怎么開這個名稱呢?如果來這個名稱我可以做進原料科目?
收購憑證是什么?是具有收購性質的公司都可以去代開嗎?比如我們公司可以收購農產品,那食堂購買的菜是不是可以開收購憑證作為入賬依據,只不過外購的用于職工福利進項稅轉出,可以稅前抵扣呢?
老師,我有一個想法,就是咱們說的減免集個都是要轉出的進項要轉出,那我在想一個問題就是,你比如咱們外購的產品就比如圖片中這種,我依舊抵扣了進項稅的話會怎么樣呢?我給我員工用作福利那人稅務局又不知道啊,我依舊憑著專票進項去給抵扣了也不是不可以哈
老師您好,自然人股東把她全部股份轉給公司的法人,需要交什么稅?怎么計算呢?
水泥指定到混凝土廠,代加工,分別簽訂2個合同,涉及到虛開嗎
老師,個人所得稅是按應發金額申報是嗎 工資2000,全勤200,個人承擔社保500元 個稅申報收入就是2200元是嗎?然后再把個人承擔的社保部分分別填入到個人承擔社保部分 老師我理解的正確嗎?
老師,怎么樣在第三個季度的報表上看出是不是超過小微企業的標準?
老師,我開了一張20萬的6%稅率專票技術服務費,由于合同變更為16萬,那現在這個發票是全部紅沖還是說可以部分紅沖(只紅沖4萬)
因增值稅專票在下個月勾選可以認證抵扣,本月的收入未開具發票,產生的增值稅可以下個月繳納嗎?
土地稅和房產稅應當計入稅金及附加還是管理費用?
老師,我開了一張20萬的6%稅率專票技術服務費,由于合同變更為16萬,那現在這個發票是全部紅沖還是說可以部分紅沖(只紅沖4萬)
你好,請問用友U8c固定資產折舊怎么自動生產憑證,我界面生成憑證是灰色的
老師,報所得稅報表,收入和成本取的是本年貸方發生額累計數嗎?還是哪里