同學(xué),你好 最好重新寫一張
老師好,想請(qǐng)教一個(gè)問題 之前私戶打款給供貨商,供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票,最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的,以為會(huì)開個(gè)人名字的發(fā)票,所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對(duì)公轉(zhuǎn)款,給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用,之后抵扣貨款,供貨商給我們又開回了專票?,F(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬,實(shí)際我們沒欠對(duì)方貨款了。這個(gè)應(yīng)付款要怎么平比較好?
你好,是這幾天在查前兩年的一張請(qǐng)款單,發(fā)現(xiàn)上面公司的名稱沒寫,其實(shí)是我個(gè)人培訓(xùn)費(fèi)的請(qǐng)款,是打到我銀行卡里的,我誤以為是之前漏寫了,就把培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的公司填上去了,后來發(fā)現(xiàn)不對(duì)又劃改了,簽了名字,我就是想問一下有什么后果
你好,是這幾天在查前兩年的一張請(qǐng)款單,發(fā)現(xiàn)上面公司的名稱沒寫,其實(shí)是我個(gè)人培訓(xùn)費(fèi)的請(qǐng)款,是打到我銀行卡里的,我誤以為是之前漏寫了,就把培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的公司填上去了,后來發(fā)現(xiàn)不對(duì)又劃改了,簽了名字,我就是想問一下有什么后果
你好老師,是這幾天在查前兩年的一張請(qǐng)款單,發(fā)現(xiàn)上面公司的名稱沒寫,其實(shí)是我個(gè)人培訓(xùn)費(fèi)的請(qǐng)款,是打到我銀行卡里的,我誤以為是之前漏寫了,就把培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的公司填上去了,后來發(fā)現(xiàn)不對(duì)又劃改了,簽了名字,我就是想問一下有什么后果,
你好,老師,我們單位現(xiàn)在有一個(gè)這樣的情況。我們之前簽了一份合同,當(dāng)時(shí)說不要發(fā)票,后來工程竣工完成之后,又要發(fā)票,現(xiàn)在我公司給對(duì)方開具了一張發(fā)票,但是打款的時(shí)候,對(duì)方?jīng)]有用公司公戶打過來,是用私人賬戶把這筆工程款打入我公司賬戶,后來我們協(xié)商,將這筆錢退回去,讓他們以公戶的形式打過來,但是現(xiàn)在,他們還是以個(gè)人名義把這筆錢打入了我公司負(fù)責(zé)人的個(gè)人卡上,這樣的情況,因?yàn)楝F(xiàn)在我們開發(fā)票和轉(zhuǎn)賬有記錄,我能不能把發(fā)票直接沖紅,就當(dāng)他們不要發(fā)票?;蛘哒f讓我公司負(fù)責(zé)人把錢打到我公司公戶,寫個(gè)什么說明?
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款,除了做這個(gè)分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法?
做會(huì)計(jì)需要給公司制定財(cái)務(wù)規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報(bào)提交系統(tǒng)提示收入比對(duì)異常,核實(shí)后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應(yīng)該怎么處理?
我購(gòu)買了399的課程,怎樣入群學(xué)習(xí)?
度納稅由報(bào)主表(2024年版) 您當(dāng)期申報(bào)數(shù)據(jù)與上年?duì)I業(yè)收入申報(bào)數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年?duì)I業(yè)收 入[3533876.15]、上年?duì)I業(yè)收入[0],請(qǐng)您核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報(bào)增值稅收入7202376.15元,如與本項(xiàng)金額存在差異,請(qǐng) 項(xiàng)目 確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報(bào)表收入就是這個(gè)數(shù),為什么顯示這個(gè) 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統(tǒng)前的找不到了
對(duì)方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結(jié)賬,對(duì)方今天把發(fā)票沖紅了,并開具了負(fù)數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負(fù)數(shù)發(fā)票是5月份才開具過來的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負(fù)數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務(wù)處理