可以的,可以這么做的。
老師,你好,請問用公司購進的存貨給員工發福利,借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費;借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存商品;這樣對嗎
1.根據期初資料和資料(1),下列各項中,該企業結算并發放職工薪酬的會計科目處理正確的是()。A.代扣職工個人應繳納的住房公積金時,貸記“其他應付款-住房公積金”科目25萬元B.代扣職工個人應繳納的社會保險費時,貸記“應付職工薪酬-社會保險費”科目30萬元C.結算并發放上月的應付職工薪酬時,借記“應付職工薪酬-工資”科目320萬元D.通過銀行轉賬發放貨幣性職工薪酬時,貸記“銀行存款”科目265萬元2.根據資料(2),下列各項中,關于企業非貨幣性福利的會計處理正確的是()。A.將非貨幣性福利確認為費用時:借:管理費用25貸:應付職工薪酬-非貨幣性福利25B.發放非貨幣性福利時:借:應付職工薪酬-非貨幣性福利45.2貸:主營業務收入40應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)5.2C.發放非貨幣性福利時:借:應付職工薪酬-非貨幣性福利25貸:庫存商品25D.將非貨幣性福利確認為費用時:借:管理費用45.2貸:應付職工薪酬-非貨幣性福利45.2
甲公司2021年12月將2021年3月外購服裝80000元用于職工個人福利,賬務處理正確的是()。A.借:應付職工薪酬—非貨幣性福利80000貸:庫存商品80000B.借:應付職工薪酬—非貨幣性福利90400貸:庫存商品80000應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)10400C.借:應付職工薪酬—非貨幣性福利90400貸:庫存商品80000應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)10400D.借:應付職工薪酬—非貨幣性福利90400貸:主營業務收入80000應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)10400
甲公司2021年12月將2021年3月外購服裝80000元用于職工個人福利,賬務處理正確的是()。A.借:應付職工薪酬—非貨幣性福利80000貸:庫存商品80000B.借:應付職工薪酬—非貨幣性福利90400貸:庫存商品80000應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)10400C.借:應付職工薪酬—非貨幣性福利90400貸:庫存商品80000應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)10400D.借:應付職工薪酬—非貨幣性福利90400貸:主營業務收入80000應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)10400老師求解!急!
發放員工福利,庫存商品出庫時,系統自動生成:借:銷售費用-職工福利費 貸:庫存商品 ,我做筆調整分錄,借:應付職工薪酬-非貨幣性福利 貸:應付職工薪酬-非貨幣性福利 可以嗎?
老師我們建筑公司有一個政府的項目就這一個項目可以純勞務開三個點包工包料開九個點嗎上次開了九個點的票下一次可以開三個點的純勞務嗎
老師,去年公司6月買了兩架車,現在老板才找出發票給我,我應該怎樣做,發票也是去年六月六開了的
老師,我現在做匯算清繳 24年8—12月工資當時已經計提了,現在老板說不發了,匯算清繳跟賬務要怎么處理呢
老師,請問這種買飛機票的這種發票可以抵扣嗎 怎么做賬
酒廠里,賣了別人的酒,應該怎么記賬
請問老師誤餐補記什么科目
律所法人轉錢進公賬做運營成本,要怎么做賬
老師請問金蝶云星空企業銀行賬內部轉賬出納都錄了,現在我這里生成憑證就重復了,聽他們說點關聯是怎么弄呢?
老師,二手車銷售屬于反向開票嗎?
你好老師問一下工資扣繳超過30人,專項扣除三險一金為零,觸發疑點了應該怎么辦?