同學(xué)您好,正在解答
請問假如21年第一季度和第四季度交了企業(yè)所得稅,但是第四季度的稅是22年1月交的。匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該退稅,這兩筆稅款都給退回來了,怎么做賬呢。第四季度交的那筆按屬期是21年的,但是實(shí)際是22年1月才發(fā)生的,算以前年度預(yù)繳嗎?看網(wǎng)上說退回的是以前年度的還是本年度的做賬不一樣呢。
老師,年底的所有成本都要結(jié)轉(zhuǎn)完嗎?第三季度預(yù)交了企業(yè)所得稅,第四季度結(jié)轉(zhuǎn)完利潤變成負(fù)數(shù),這樣匯算清繳的時(shí)候是不是可以退稅呢
請問我第一季度的時(shí)候交了所得稅1萬多塊錢,但實(shí)際我是不用交的,因?yàn)槲矣幸郧澳甓鹊奶潛p彌補(bǔ),但當(dāng)時(shí)還沒報(bào)匯算清繳,所以先交了1萬多的所得稅,現(xiàn)在申報(bào)第四季度 的所得稅,這個(gè)多繳的要怎么退?
老師好,我們公司是高新企業(yè),去年申請了21年的匯算清繳退稅,當(dāng)時(shí)申請退的時(shí)候因?yàn)橛芯徑坏亩惤饹]交,所以選的先抵后退,最后抵掉了21年第四季度和22年第一季度的緩交稅金,今年我們要申請22年的退稅,但是去年我們實(shí)際上只交了3千多的稅(第一季度應(yīng)交6千多,交一半,緩一半的),現(xiàn)在年報(bào)上顯示己預(yù)繳6千多,導(dǎo)致退稅也顯示要退這么多,實(shí)際上我們只交了6千多的一半,這種要怎么處理呀
這個(gè)個(gè)稅的稅率或單位稅額顯示的是零,是不是不需要報(bào)?
代扣代繳的消費(fèi)稅,所屬期是4月的,但對方是5月代扣代繳的,那我是不是要5月份抵扣了,4月份就不能抵了
老師,想問下,這個(gè)個(gè)體戶開發(fā)票要怎么開
物業(yè)公司收了我們的電費(fèi),可以開電費(fèi)發(fā)票給我們嗎,他們沒有這個(gè)經(jīng)營范圍,是統(tǒng)一收了后上交給供電局的,然后供電局開了的各家總的發(fā)票給他們
老師好,公司為了讓員工少交個(gè)稅,報(bào)稅工資比實(shí)際發(fā)放低,這樣被查到會怎樣
老師,335那個(gè)資產(chǎn)總額不超5000萬,如果到了二季度超了5千萬,要按25的稅率交嗎還是按1和2季度平均值看資產(chǎn)總額?
從百貨超市購買的酒水,未付款,用應(yīng)付賬款核算,還是用其他應(yīng)付款核算
拿到所有單據(jù)怎么寫記賬憑證?
餐飲會所后廚買電子秤30元記入什么費(fèi)用,可以記入主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師,請問研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除報(bào)告,研發(fā)人員只有勞動(dòng)合同,沒有交社保可以嗎,謝謝