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老師您好,問您幾個關于年結的問題,年底有幾個項目 1. 歸屬2022預算,但owner說服務完成要在2023年初。這樣的項目是要提醒他不能拖到2023,那就算2023年的費用了。還是讓會計去預提呢?也有個問題是會計需要owner去確認服務旅行她才會預提。 2.跨年的項目,金額不大,2個里程碑,6個月和12個月各50%,這個合同是到明年2月的,第二部分的金額能在12月記進來嗎?如果可以記進來有什么好辦法嗎?會計預提還是owner確認?

2022-12-08 22:53
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齊紅老師

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2022-12-08 23:07

你好,同學 你這里屬于某一時段的履約義務。 那么這里后面部分的你不能計入去12月

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快賬用戶5987 追問 2022-12-08 23:26

能按月計入12月嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-08 23:40

你這個不屬于12月發生的,那么你計入12月不滿足條件

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相關問題討論
你好,同學 你這里屬于某一時段的履約義務。 那么這里后面部分的你不能計入去12月
2022-12-08
你好! 1,印花稅是肯定要交的,印花稅納稅義務發生時間為納稅人訂立、領受應稅憑證或者完成證券交易的當日。簽合同就要交印花稅的。
2022-01-16
1、進項稅可以抵扣,現在取消抵扣期了 2、只要是屬于你們的進項稅發票都可以抵扣的 3、這個是的,
2023-09-23
1.按照相關規定,開具發票的當月應當確認收入。除非是分幾個月開具發票,否則不能先走預收,等半年后項目完工再確認收入結轉成本。 2.雖然按照權責發生制,在項目未完成時可能不滿足確認收入的所有條件,但由于已經開具了發票,根據增值稅相關規定,增值稅納稅義務發生時間為開具發票的當天。不過,企業所得稅納稅義務的發生時間則不一定是開具發票的當天,而是要根據提供的應稅服務的種類來確認。在這種情況下,會計上一般不確認收入。 對于該筆業務的成本歸集,由于本次比較特殊,除了人工工資外其他費用未產生,那么在確認收入的當月,可以先將人工工資歸集到成本中
2024-08-14
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般納稅人收到專票; 含稅暫估; 意思要? 體現進項稅來沖含稅金額嗎
2023-04-18
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