?你好1;? 退回來是因為? 減免了部分降費率 ;? ?你紅沖之前計提分錄。 然后 做; 借銀行存款貸應付職工薪酬- 社保? ?
老師你好,由于疫情社保的 單位部分2-6月要減免,但我們2月份我們這邊具體政策還沒有出來,所以二月份就正常計提和繳納了,我們社保局沒有把款退回來,2月份的單位部分直接就沖減以后月份的個人部分,那我三月份的分錄是這樣做的,你幫我看看對不? 第一步,我是先紅沖2月份計提的單位部分的社保費用 借:應付職工薪酬--------社會保險費? 1953 ???? 貸:管理費用 ---------社會保險費(單位部分)1953 第二步,已經繳納的二月份單位部分的社保費用沒有退回給我們,直接轉成了社保暫存款里, 借:其他應收款-----應退未退1953 ???? 貸:應付職工應酬-----應付社會保險費??? 1953 ?????????????????????????三月份繳納的個人部分,貸方科目就是沖減的其他應收款---應退未退
請問老師,社會保險費今年調整為繳納上月的了,以前一直是繳納當月社保費,所以社保局退回8月份繳納的社保費,申報還是按照原來接下去申報,那賬務處理是不是把之前做的這個月費用沖銷掉就可以了?
老師,還有一個問題:公司有個員工8月辭職,但是8月里還對他的社保費進行繳納了,社保局說10月再把8月他的這筆費用進行退補,這要怎么做賬務
9月22日開始陸續有收到社保賬戶的款為:2022年1-8月用人單位已繳納的企業職工養老保險單位繳費中超出14%的部分,將在9月30日前由稅務機關計算差額,分批推送社保部分退回,無需企業申請。 老師,請問以上這種通知收到的社保款怎么記賬做分錄?
公司公戶收到了(1)社保局發來的:一次性留工補助,這筆金額要怎么做賬?(2)公戶收到社保局發來的:社保退費,(之前養老的扣除比例是15%,現在改為14%,便把1月到8月多交的1%逐筆退回),這幾筆社保退費要怎么做賬?
老師,您好。請教您的問題。現在我們查賬發現2023年計提的永續債利息,記到“應付利息—永續債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務費用”科目,并且已經審計完了。請問現在2025年要怎么調整處理?謝謝
老公哥注銷新公司成本財務處理
我們開的是紙質發票,但是我去看紅字發票的時候把紅字發票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
老師,本公司在2025年4月收到工業商務和信息化局一筆款項,上面備注2022年內貿流通服務業發展專項資金,請問這筆款項如何做賬,都需要繳納哪些稅
請教老師,假如我公司從某公司進貨10000,我公司發展了一個下線A公司,A公司也從某公司進貨10000,某公司作為獎勵返還給我公司1000,請問我公司能做返利處理嗎?如果能需要如何操作
老師,小規模10月到12月利潤表營業收入多報48萬,入錯賬了,現在可以調么
二月份收到光伏電費,但是一直沒在建工程轉固定資產,第一季度已經報完稅了,這種情況怎么辦
剛成立的公司如何確定為小型微利企業
我開給對方的發票,我自己還沒入賬呢就發現錯誤了紅沖了,這個我要不要做飯賬里面?
請問老師,問對方買880含稅,不開票對方少10個點是多少錢
老師。社保沒計提。完整分錄是 計提工資 借 管理費用 貸應付職工薪酬 發放工資 借 應付職工薪酬 貸銀行存款 其他應收款代扣社保 繳納社保 借管理費用 代扣社保 貸銀行存款 紅沖哪一步?
你好;? ?沒有計提嗎? 你不是之前按照15%計提過了嗎??
與工資合并計提。沒有單獨計提社保。 借 應付職工薪酬 貸 管理費用 社保費 借 銀行存款 貸 應付職工薪酬 這樣做對嗎
你好;? 必須要提出來哈 ; 分別來 計提哈; 你這個不對的??
老師,一直都沒計提的。我都不知道是這家企業第幾個會計了。我不可能給反過來,重新更正之前沒計提的啊。
?你好; 你要改才行的; 說明你們公司的分錄 賬務處理一直錯誤的;單位社保部分和工資要分別去計提 的?