可以的,可以這么做。
老師,收到專用發(fā)票,先入成本,不需要進項,暫時沒有勾選認證,是借待抵扣進項稅,還是待認證進項稅?軟件上有這兩個選哪個好? 你好,做到應(yīng)交稅費,待認證。 沒有勾選的做到這個科目里面的。 好的,如果下月勾選認證,又怎么做分錄呢? 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)交稅費待認證 請問這條分錄的摘要寫什么?
這個月我們沒有銷項,進項是不是可以先不勾選認證?做賬計入待認證進項稅
這個月的進項發(fā)票,我不確定是否認證勾選哪個,先記到待認證進項稅中是吧
老師,進項稅這塊,收到進項發(fā)票時記入待認證進項稅中,是不是得等進項發(fā)票認證勾選之后,根據(jù)勾選認證后的表里里的金額,把待認證進項稅轉(zhuǎn)到進項稅中是吧
您好,每月勾選的進項與賬上的進項是相等的是嗎?如果這樣的話,賬上這月進項比較多的話,沒有全部勾選,是不是記賬的時候先記賬 待認證進項稅,等到根據(jù)稅負勾選進項,再把待認證進項稅轉(zhuǎn)到進項稅額,是不是這樣啊?不是記賬的時候直接記到進項稅吧?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應(yīng)付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎
認證勾選完以后我根據(jù)認證勾選清單把待認證進項稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅中是吧
對的,是的,是這么做的。
待抵扣進項稅額和待認證進項稅是一個意思嗎
不是一個意思的,待抵扣,這個是輔導期,納稅人當月認證了,當月稅務(wù)局不允許抵扣,需要比對通過之后才可以抵扣的。 待認證,這個是發(fā)票,沒有認證。
待抵扣這個是小規(guī)模轉(zhuǎn)一般人的時候輔導期時用的,過了輔導期這個科目就沒用了是嗎
是的,可以這么理解的。
大部分沒有輔導期了,直接就是一般納稅人了