同學你好 按照發票來填寫
一般納稅人增值稅申報,附表二第2行本期認證相符本期申報抵扣的金額,是抵扣勾選之后,自動出來的吧。
為什么填申報表增值稅附加稅表二的第二第三欄填不了,是灰的。就是本期認證相符,且本期申報抵扣。和前期認證相符。且本期申報抵扣,這兩行填不了。
增值稅一般納稅人填寫申報表顯示本期認證相符且本期申報抵扣比對(非輔導期)附表二本期認證申報抵扣金額稅額與發票數據不符
本期認證相符且本期申報抵扣比對(非輔導期)不通過是什么原因?比對規則代碼:011221001 比對規則名稱:本期認證相符且本期申報抵扣比對(非輔導期) 比對規則內容:《附列資料二》第2欄“本期認證相符且本期申報抵扣”金額、稅額數據與發票數據不符。 比對結果:不通過 當期專用發票認證金額合計數是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”金額是XXXX.XX元。當期專用發票認證稅額合計數是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”稅額是XXX.XX元。
增值稅申報表附表二里面的認證相符且本期申報抵扣的金額含不含稅額?金額右側是填寫稅額
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
就是按照發票填寫的
那為啥提示你不符呢
原來是網絡問題,謝謝老師
同學你好 嗯嗯 滿意請給五星好評,謝謝