您好 借:庫存現(xiàn)金 35 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:原材料
老師,我有一筆電子承兌,近期會收到,已開收據(jù)給對方公司,但對方公司暫時不要我方開發(fā)票,我方又想把這筆金額體現(xiàn)在本月報表中,請問我憑開具的收據(jù)可以做帳嗎,會計分錄怎么做,借:應(yīng)收賬款,貸:預(yù)收賬款可以嗎
老師,我司為收款方,收款金額比較小35元這種不開具發(fā)票,直接開收據(jù)給對方,財務(wù)這應(yīng)該怎么做賬呢,銷售原材料
關(guān)于銷售返利:銷售訂單金額為2000,需要給供應(yīng)商開具發(fā)票金額為2000,返利給服務(wù)個人200,這個200應(yīng)該怎么做賬呢,業(yè)務(wù)員為對方公司的員工 開具發(fā)票 借方 銀行存款 2000 貸方 主營業(yè)務(wù)收入 1770 應(yīng)交稅費-銷售稅額 230 返利給個人 借方 銷售費用-銷售返利 200 貸方 銀行存款 200
老師,我方做為服務(wù)行業(yè)銷售方,客戶充值1800送200,收款時(借:銀行存款1800、銷售費用200,貸:預(yù)收賬款),客戶消費時(借:預(yù)收賬款,貸:收入、應(yīng)交銷項稅),這樣做賬對嗎?要給客戶開發(fā)票嗎?開票的話,我司應(yīng)該是在客戶充值時還是消費后開據(jù)發(fā)票呢?開票金額以多少來確認呢?
請問老師,我公司銷售建材,給對方開具的發(fā)票金額與實際轉(zhuǎn)賬金額不一致(比如給對方開具70778.5的發(fā)票,對方轉(zhuǎn)賬70770,少了8.5元并且后期不會補),那么我應(yīng)該怎么做賬呢
老師,你的意思是把后廚人員的工資計入勞務(wù)成本,月末應(yīng)該全部轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,不應(yīng)該部分結(jié)轉(zhuǎn)是吧,
老師,服務(wù)行業(yè)把廚師的工資計入勞務(wù)成本,期末把勞務(wù)成本如果全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,就會成本倒掛,是不是可以按收入百分比部分結(jié)轉(zhuǎn)
老板請客服吃飯的發(fā)票,計入哪里??
老師,我公司出售公司名下使用了的汽車,開具了增值稅專用發(fā)票,申報了收入,但是賬務(wù)處理(請看我的分錄)出來的利潤表沒有收入,跟申報表不一致,請問要怎么辦
老師,邊際貢獻總額=銷售收入?變動成本,為什么不減固定成本?
商貿(mào)企業(yè)出入庫單子單獨訂冊比較好還是附在發(fā)票后面比較好啊?有的入庫但是票還沒有開出來
發(fā)出商品確認收入了,未開票未收款,掛的應(yīng)收,下個月收款開發(fā)票,賬務(wù)怎么處理,稅務(wù)怎么處理
稅局查我公司23年的固定資產(chǎn),我查一下,做重50萬,這種情況咋辦呀
請問,我從會計手中接回來了外賬,因為賬不多,我想重新建賬,我公司好像是有固定資產(chǎn)這一項,那在建賬的時候,資產(chǎn)卡片那里,要什么時候做呢?從外賬會計中的憑證中會做賬嗎?是根據(jù)她做的憑證中在做卡片嗎?
辦公室的房租、水電費、物業(yè)費在匯算清繳的期間費用明細表填在哪里
明白了 謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問