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請教下,這兩個科目余額,年末怎么結轉轉平啊? 借:應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)

2022-12-02 16:47
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-02 16:49

借應交稅費、應交增值稅、出口退稅, 貸應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅, 借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費、應交增值稅,出口抵減內銷。

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2022-12-02
這個不用結轉吧,他屬于應交增值稅的一個明細科目
2022-10-30
您好 年末的時候寫分錄結平 借 應交稅費/應交增值稅/出口退稅 貸 應交稅費/應交增值稅/出口退稅抵減內銷產品應納稅額
2023-06-24
年末需要結平的呀。
2023-10-11
同學你好 出口抵減內銷產品應納稅額是指生產企業出口自產貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動力等所含應予退還的進項稅額,抵頂內銷貨物的應納稅額。
2023-03-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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