同學你好 對的 1.按照付的人民幣%2B關(guān)稅 計入?yún)R兌損益
1. 18日,接受境外單位提供的一項產(chǎn)品設計服務,服務價稅合計總額1060萬,按合同約定由本公司代扣代繳服務費,服務全部完成,款項已支付。 2. 進口一臺檢測設備,買價金額折合人民幣2000000元,運抵我國境內(nèi)輸入地點起卸前發(fā)生的運費保險費合計5000元,關(guān)稅稅率0%,已取得海關(guān)專用交款書。價款和稅款都已支付。 3.購入一批禮品用于交際應酬,取得的增值稅專用發(fā)票注明買價金額20000元,稅額2600元,已用已用銀行存款支付,禮品已經(jīng)贈送。 4. 購入的共用設備一臺,買價金額10萬,增值稅額1.3萬,增值稅進項稅額如何處理? 做出會計處理
,我們公司是委托貨代進口商品,發(fā)票做的雙抬頭,我們根據(jù)海關(guān)進口繳款書入賬,但繳款書上的完稅金額跟我們匯出去的有差額,請問是直接按匯出去的人民幣金額入成本還是按海關(guān)的完稅金額入成本,把差額計入?yún)R兌損益?
請問,海關(guān)進口增值稅專用繳款書上的完稅價格,已經(jīng)是包含了關(guān)稅后的金額,那么我們做存貨成本時,是直接用海關(guān)進口增值稅專用繳款書上的完稅價格入賬就可以了,還是還要重復加上海關(guān)進口關(guān)稅專用繳款書上的關(guān)稅??
屬于外貿(mào)公司,出口業(yè)務性質(zhì)(免退稅),請問下張老師這種類型業(yè)務的情況應該怎么處理哦, 國外要的一批商品,,找的一家供貨商負責直接出口商品,單獨和國外結(jié)算貨款, 運費貨代這塊,我們找,我們負責在國內(nèi)聯(lián)系貨代公司,我們公司代墊海運費這些貨代費用,貨代公司開普票給我們(發(fā)票是免稅的,抬頭是我們公司的名稱), 收匯運費的時候我們會多收一點,比如一筆貨代費用了100元,我們也代墊了100元,后面國外給我們支付了150元。我們應該交哪些稅金,我們這邊是做無票收入嘛,按差額50元繳稅還是按150元全額繳稅
老師,我們是進口產(chǎn)品,合同簽了外商發(fā)貨,我們開證行收到單據(jù)后會安排付95%的貨款(我們做的是鉻礦,付95%的貨款是根據(jù)外商的檢測報告來計算,外商也開了臨時形式發(fā)票,),我們是直接購匯付給外商,沒開美元賬戶,這比預付款我怎么做分錄。到港后報關(guān),報關(guān)是根據(jù)外商的檢測報告上的含量,數(shù)量,單價來報關(guān),報關(guān)后我們繳納進口增值稅和進口保證金。然后進行國檢,我們和外商是根據(jù)國檢來進行最終結(jié)算,然后購匯付款。這時實際最終結(jié)算的含量,數(shù)量,單位單價都不一樣和開的臨時發(fā)票和報關(guān)單上的數(shù)量金額都不一樣,當然外商會跟據(jù)我們的最終結(jié)算再開一張最終的形式發(fā)票。這票進口合同就算完成。從開始到結(jié)束我應該怎么做分錄。謝謝!
老師,那注銷的時候把人工勞務成本轉(zhuǎn)營業(yè)外支出,二級科目寫什么啊,金額比較大一下轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出報表也不好看吧,合理嗎
沒有評價的入口,肯定給老師你全……服務用心
老師,餐飲行業(yè)是收入隱瞞,所以勞務成本余額特別大。如果沒有隱瞞收入,注銷的時候為什么要把勞務成本轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出啊,什么底層邏輯
評價的五星沒有亮出來,在哪里啊,我肯定給你全星
小規(guī)模納稅人收到個稅手續(xù)費返還應該怎么記賬呢
謝謝,非常感謝老師的熱情幫助
老師那如果餐飲行業(yè)人工勞務成本期末余額特別大沒有結(jié)轉(zhuǎn)完,注銷的時候怎么辦,如果注銷的時候一下全部結(jié)轉(zhuǎn)了,報表也不好看啊
企業(yè)捐款給慈善基金會的用作鄉(xiāng)村道建設在匯算清繳要調(diào)增嗎
債務免除是單方法律行為嗎
老師,你的意思是把后廚人員的工資計入勞務成本,月末應該全部轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本,不應該部分結(jié)轉(zhuǎn)是吧,