你好。。最后一個(gè)營(yíng)業(yè)外收入改為管理費(fèi)用就對(duì)了。
首次購(gòu)買稅控盤借:管理費(fèi)用 440 貸:銀行存款 440 抵扣增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅款 440 貸:管理費(fèi)用440
稅控盤年服務(wù)費(fèi)不需要做減免稅備案,直接抵扣嗎,借管理費(fèi)用貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸管理費(fèi)用嗎
老師,稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)的分錄 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金) 然后抵減增值稅的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營(yíng)業(yè)外收入,這樣對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn),買稅控盤全額抵稅的賬務(wù)處理,支付時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 一般納稅人抵減時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 是這樣嗎
稅控盤280的費(fèi)用,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借管理費(fèi)用:—280 借:應(yīng)交增值稅—減免稅280 科目余額表減免稅借方280怎么處理,已抵扣
二月份收到光伏電費(fèi),但是一直沒(méi)在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),第一季度已經(jīng)報(bào)完稅了,這種情況怎么辦
請(qǐng)教一下,如果利潤(rùn)要調(diào)整,我怎么倒算材料領(lǐng)用數(shù)量,求指點(diǎn)
注冊(cè)個(gè)體戶,做貨物運(yùn)輸,在貨拉拉等平臺(tái)下單接單,發(fā)貨裝貨卸貨相關(guān)流程都是通過(guò)手機(jī)與對(duì)方溝通,不涉及人員往來(lái),隨時(shí)隨地一部手機(jī)就能搞定,但工商讓提供經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所證明,該怎么提供,
母公司對(duì)子公司有158萬(wàn)實(shí)繳出資,做賬長(zhǎng)期股權(quán)投資158萬(wàn);現(xiàn)需要把子公司以0元的價(jià)格變更到第三方公司,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,目前稅務(wù)局開(kāi)什么發(fā)票稅費(fèi)低一點(diǎn)???個(gè)人去代開(kāi)的。去年人工費(fèi)還低,最后也高了。
企業(yè)年報(bào)填股東信息的時(shí)候顯示股東信息同登記信息不一致,請(qǐng)確定,并及時(shí)變更登記信息!這個(gè)是為什么呢?是要去什么網(wǎng)站登記一下股東信息嗎?
老師,匯算清繳申報(bào)如果稅收金額大于實(shí)際發(fā)生額,是不是按實(shí)際發(fā)生額為準(zhǔn)啊
老師,這個(gè)茶葉的發(fā)票為啥開(kāi)的普票還可以抵扣稅呢,怎么在電子稅務(wù)局系統(tǒng)顯示出來(lái)了稅額,我賬上入的辦公費(fèi),沒(méi)有入進(jìn)項(xiàng)稅,怎么做賬呢
報(bào)表里的庫(kù)存現(xiàn)金必須是紙質(zhì)現(xiàn)金嗎,公司把現(xiàn)金存到了法人個(gè)人卡里,用來(lái)日常報(bào)銷,現(xiàn)在做審計(jì)需要提供現(xiàn)金盤點(diǎn)表 ,應(yīng)如何操作?
紅圈ERP系統(tǒng)付押金的時(shí)候已經(jīng)申請(qǐng)了,現(xiàn)在押金抵房租需要再申請(qǐng)嗎?
沖減管理費(fèi)用是吧
是的,您這樣理解是對(duì)的。