你好;? ? 這個 就是虛開發(fā)票 ; 如果是 買賣發(fā)票說明沒有業(yè)務真實發(fā)生 ;? 現(xiàn)在虛開發(fā)票? ? ?風險很大; 金四都出來了。 簡單粗暴的就是說? ? ?虛開發(fā)票 1萬以下? ; 可能罰款5萬以下的罰款 ;? ? 虛開1萬以上是? ? 5萬 -50萬不等的罰款。? ?
老師我想請教一個問題,就是說我們公司是一般納稅人13點的稅率,在經(jīng)營過程中,我們可能會取得1%6%9%13%不同點的進項發(fā)票,這個進項發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點的進項發(fā)票只能抵扣相應的開具為1%的銷項,而不能抵扣我開出去13%個點的發(fā)票,應該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個點的進項發(fā)票,我有10塊錢的進項稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項發(fā)票是13點,我的銷項稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項130-我收到的進項10=120元這個就是我這個月要交的稅,這樣理解對嗎?
老師我們建筑借出資質(zhì),只收取管理費稅金由他們本人承擔,比方說,簽訂100萬合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老師這60萬材料中有13% 和3%稅票,老師您說我提前扣除他們稅點 ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老師比方說有的13%票, 這個票據(jù)也是真實的,我到時候退給他們稅點時候,我是按照13%開票稅率點退給他們?還是按照多少退給他們老師,實際操作時候沒弄過!那有的3%稅票呢? 我本身繳納9%稅 加上附加費用折合到10%了!咨詢別人,他們說,建筑稅負率2.7%左右,不能都退給他們,是啥意思,我不理解!老師說的比較亂,就像我舉例,怎么到時候按照什么退給他們稅點錢,比方說我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退給稅點 我就得吃虧了,折合起來,需要繳稅了! 但是當時是按照10%收取的!怎么把控這塊 3%,那部分的我怎么退法?
老師,就是對方本來78100的貨給我們下點了73329,本來要對私人給他的,老板不小心轉(zhuǎn)對公去了。我現(xiàn)在讓他開五六萬過來就好,不按73329開,對面說不行要按73329,再對私人給他5000塊的票點款。但是我這邊就是不想對私人了。想直接從開的73329的票扣,讓他開少一點過來,那邊不肯說二次減稅點。但是我沒讓他開73329哇。不能這樣操作嗎?他那邊應該沒聽懂我的意思。所以問問老師我這樣操作不行嗎?差額讓他計入到營業(yè)外去。或者有什么其他辦法解決呢?因為那邊沒辦法退回來錢了。只能開發(fā)票
老師,我想問一個問題嘛,就是這個大家都知道是違規(guī)操作,但是呢我不知道其中的秘密,就是老板和別的公司買賣發(fā)票這個怎么操作的呢?就是別的公司缺進項,我們開給別人公司比如哈開10萬給對方,然后按照7個點收點費用,比如哈開10萬,退3萬給對方,請問這個具體怎么操作的呢?開票我懂,但是這個票開了不是我們要繳納增值稅嗎?增值稅可是13個點哎,我就不懂咱們收這個7個點是為什么這么操作,另外就是對方拿去了就可以抵扣增值稅,老師這其中的奧秘我就想不明白,想聽聽老師簡單粗暴的解答
老師我們公司是小規(guī)模納稅人,老板兒也不曉得為啥只賣不買,結(jié)果今天問我還需要好多成本票,我看了1月至今賣了有78萬出去,成本只有老板娘一個人的工資1萬,他喊我列個清單大概在70萬左右列出來喊別人給他照著清單開票,我就沒懂了,如果是規(guī)規(guī)矩矩繳納企業(yè)所得稅的話也不過2萬多一點點,為啥他還要去喊別人給他開進項票呢???別人開了之后要抽點子,林林總總也差不多不比他這個企業(yè)所得稅2萬少,我沒懂其中的奧秘,麻煩老師解答一下嘛
就是比如供應商單價不含運費,運費我們自己付的,算入庫時候是不是運費也算進商品成本里面,這個分錄怎么做
應收賬款的賬齡分析是寫按賬齡披露那一部分,還是寫按組合計提壞賬準備那一部分
算進成本里面,那分錄是怎么做
AB公司簽署購銷合同,已發(fā)部分貨,開具部分發(fā)票,由于業(yè)務轉(zhuǎn)移,B公司要求將已開發(fā)票退回,并退款,將業(yè)務移交和B公司關聯(lián)方C公司,對于A公司有什么風險
您好,請問2024年有部分資產(chǎn)在2024年6月,或者2024年中途已折舊完,那折舊完的在匯算清繳的資產(chǎn)折舊表中還要填寫嗎?
個人開評審費發(fā)票,增值稅附加稅個稅怎么計算
老師好,小規(guī)模納稅人清理固定資產(chǎn)給個人,可以給他開票嗎?
江蘇這邊 離職人員 社保未減掉 現(xiàn)在結(jié)算期要多交一個月離職人員的 ,還有其他辦法嗎?操作
老師,我們公司在銀行貸了款,每個月的利息以前都是只能開普通發(fā)票給我們,現(xiàn)在是不是有新政策出來了,可以開專用發(fā)票了?進項稅額可以抵扣了?
老師 社保開戶 可以任選一個銀行去開戶嗎?
不是 我沒懂哈 為啥要這么操作??對方缺進項,我們收7個點,但是增值稅我們要交啊,并且所得稅也要交,這個于我們來講不利啊
?你好; 為啥; 就是為了購買方拿來抵扣進項稅? ? ; 銷售方為了賺取稅點? ;實際中有這樣的 企業(yè)的 ;? 沒有業(yè)務還? 想著有風險 去操作;? 銷售方肯定是有利可圖才操作的; 你就這樣理解就行啦? ?
老師啊,是這樣,我沒懂的是為什么叫有利可圖呢?我們開了票那就是要交增值稅的啊,增值稅13個點,這樣一來我們賺取比如7個點的話,那我們不是虧了嘛,
這其中還有什么奧秘呢老師
你好;? ? ?就是要賺錢;? ? 比如說? 我是銷售方 ;? 你是購買方; 你讓我開100萬發(fā)票 ; 我 開了100萬發(fā)票 產(chǎn)生 稅費? (增值稅和附加稅企業(yè)所得稅; 印花稅各種稅費合計是10萬 ); 那么 你要? 付款110萬給我 同時還得支付額外的 錢假如是? 5萬; 那么? 購買方就是115萬給我 ;? 我開票 100萬出去; 我是不是銷售方額外賺取了5萬; 你自己好好理解下; 本身這個虛開發(fā)票就有風險的;? ?
對啊 開起來是賺了幾個點的錢,但是我開了票我就要繳增值稅啊老師,不就是咱們當期的收入對不對?收入了就要繳納增值稅啊,比如100萬,我賺了9萬比如哈,那我做賬的時候應交增值稅銷項稅額就是13萬,我不是虧了4萬么老師
你好; 本身就是有風險的 ; 這個? 銷售方都會吧產(chǎn)生的稅費 要求 購買方單獨支付的;? ?
哦哦 就是走私賬對嗎老師
你好; 1.? ?你開票出去; 必須要走公戶了。 就得按開票情況去報稅的? (反正有風險的;? 查到 開票人和公司? 和法人都會有連帶責任的? )
我查了流水,確實公戶進來了相關款項的,那就是私下又退對嗎老師
?你好;? ? ? ?你可以公戶退或者私下退都可以; 但是大額私戶退有風險的??
比如哈,比如開了150萬的發(fā)票出去,那么實際凈收入是比如130萬,130萬乘以0.05的所得稅稅率就是65000的企業(yè)所得稅了,是不是這些都是約定好了的私下互相結(jié)算呢老師
你好;? ? 是的? ? 最好是私下處理? ?這個 有風險; 我不建議你們操作哈;? 你了解下 就行了。? ?