你好,學員,稍等一下的
資料:紅冠工廠10月份第一基本生產車間生產甲、乙、丙三種產品,共計生產工時33000小時,其中:甲、乙、丙分別為10000小時、15000小時和8000小時。本月發生各種制造費用如下: (1)以銀行存款支付勞動保護費1400元; (2)車間管理人員工資及福利費2850元; (3)車間消耗原材料1500元; (4)車間計提固定資產折舊費1500元; (5)以庫存現金支付車間辦公用品費550元; (6)以銀行存款支付車間水電費450元。 要求: (1)編制第一車間制造費用發生的相關會計分錄。 (2)采用生產工時比例法分配其制造費用并編制分錄。
1.某企業本月基本生產車間生產甲、乙、丙三種產品,2020年9月共發生制造費用60000元。根據工資資料可知,甲、乙、丙三種產品生產工人的工資分別為10000元、15000元、25000元。請用生產工人工資比例分配法計算甲、乙、丙三種產品各自應分配的制造費用,并編制會計分錄。 2.御龍公司某基本生產車間同時生產甲、乙兩種產品,2020年9月工發生制造費用210000元,甲產品生產工人工時為12000小時,乙產品生產工人工時為8000小時。用生產工人工時比例法分配制造費用,并編制會計分錄。 3.某企業本月基本生產車間生產甲、乙、丙三種產品,2020年9月工發生制造費用80000元,機器工時數為500小時,根據生產統計資料,甲、乙、丙三種產品耗用機器工時數比例為2.5:1:1.5.運用機器工時比例分配法計算甲、乙、丙三種產品各自應分配的制造費用,并編制會計分錄。
某企業2020年6月份有關生產資料如下:(1)該企業生產A,B兩種產品,根據月末編制的“發料憑證匯總表”,當月生產車間共領用甲材料198000元(其中,用于A產品生產120000元,用于B產品生產78000元),車間管理部門領用甲材料3000元,行政管理部門領用甲材料2000元。(2)根據月末編制的“工資結算匯總表”,本月應付職工薪酬(含福利費,下同)共計137000元,其中,生產A產品的工人薪酬66000元,生產B產品的工人薪酬33000元,應付車間管理人員薪酬為17000元,應付行政管理人員薪酬為21000元。(3)本月計提固定資產折舊5000元,其中,生產車間固定資產折舊4300元,行政管理部門固定資產折舊700元。(4)本月以銀行存款支付廣告費4400元。(5)分配A,B產品承擔的制造費用,制造費用按生產工人薪酬比例分配。要求:1、根據以上資料計算該制造費用總額(寫出計算過程)。2、計算分配制作費用,并編制分配制造費用的分錄。3、計算并結轉完工產品成本,并編制產品入庫分錄
某企業生產甲、乙兩種產品,2021年10月份基本生產車間發生的部分費用如下:一般耗用材料3000元;辦公費600元,水費50元,及其他費用1700元,均以銀行存款支付;外購動力費180元,基本生產車間管理人員工資1,600元,計提福利費224元;生產車間9月份固定資產折舊3000元。9月份增加固定資產折舊額700元,9月份減少固定資產折舊額300元;本月銀行支付修理費1449元和保險費1350元,生產甲產品耗用工時8000小時,乙產品2000小時。要求:1、根據上述業務,編制會計分錄2、分配結轉制造費用(用工時分配)
S公司設有一個基本生產車間,生產甲乙兩種產品。本月份該公司發生下列經濟業務:(1)用銀行存款支付辦公費2800元,其中行政部門2000元,車間800元;(2)通過銀行轉賬支付電話通訊費15500元,其中行政部門8300元,車間7200元;(3)本月份基本生產車間共領用材料46000元,其中生產產品用35000元,車間一般耗用11000元;(4)本月份全廠固定資產共計提折1舊61000元,其中行政部門計提14000元,車間計提47000元;(5)本月份該公司分配工資費用188000元,其中生產工人工資84000元,車間管理人員工資36000元,行政管理部門人員工資68000元。要求(1)根據上述業務編制會計分錄;10分(2)編制“制造費用分配表”并據以做出分配制造費用的會計分錄(按生產工時比例分配:甲產品工時4000、乙產品工時6000)
你好,老師,想問過問題,預付賬款發票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
老師,請問如果薪資15000元,然后公司幫個人承擔個人部分一半的社保,個人部分是500元,請問稅前工資是多少?請列公式和結果
收到錢做無票收入,后期補票分錄應該怎么做呢?
公司打美金給老板香港個人賬戶,以后還款可以從境內還人民幣嗎?
個稅更正申報去年11月的兩個員工工資,他們工資更改為0,更正時是吧他們填0還是刪掉
我公司2020年12月購買了300萬家具入賬,并在2021年一次性調減扣除(享受500萬以下固定資產一次性扣除政策),以后每年調增,到現在還有一部分金額沒有調增完,因為會計折舊還沒有提夠5年,現在公司要處置這批家具,那剩余的沒調增的金額,怎么辦?
固定資產空調在賬上折扣完了 實際使用也不好用了 可以怎么處理掉?
老師,公司現在要核算成本,我把實質庫存數量盤點出來了,就是說5月的期初就是盤點數量,建成本賬期初是不是不能為0了
老師,為什么債務籌資不能形成企業穩定的資本基礎?
每天的毛利都不一樣,怎么確定每天的盈虧平衡點