你好 (1)按會計口徑計算營業利潤、利潤總額 營業利潤=25000000—11000000—67000000—4800000—600000—400000 利潤總額=25000000—11000000—67000000—4800000—600000—400000%2B700000—500000 (2)計算超支的業務招待費金額=150000—90000 (3)判斷稅收滯納金是否可以稅前扣除。 稅收滯納金,是不能稅前扣除的 (4)計算應納稅所得額=25000000—11000000—67000000—4800000—600000—400000%2B700000—500000%2B(150000—90000)%2B60000 應繳納的企業所得稅額=應納稅所得額*所得稅稅率 (5)編制確認所得稅的會計分錄 借:所得稅費用,貸:應交稅費—企業所得稅
甲企業為增值稅一般納稅人,2021年度取得銷售收入8800萬元,銷售成本為5000萬元,會計利潤為845萬元。2021年,甲企業其他部分相關財務資料如下:20(1)在管理費用中,發生業務招待費140萬元(2)在銷售費用中,發生廣告費840萬元(3)營業外支出中,列支稅收罰款10萬元。已知:在計算企業所得稅應納稅所得額時,業務招待費支出按發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5%;廣告費、業務宣傳費支出,不超過當年銷售(營業)收入15%的部分,允許稅前扣除。企業所得稅稅率為25%。要求計算(列出計算過程):(1)甲企業在計算2021年度應納稅所得額時允許扣除的業務招待費和廣告費(2)計算甲企業2021年度企業所得稅應納稅所得額3)計算甲企業2021年度企業所得稅應納稅額額
某企業為居民企業,2021年發生如下的經濟業務;(1)取得銷售收入1500萬元;(2)銷售成本1000萬元;(3)管理費用60萬元(其中業務招待費30萬元),財務費用10萬元;(4)銷售稅金60萬元(其中增值稅20萬元);(5)營業外收入40萬元,營外支出30納金5萬)要求:計算2021年利潤總額、應納稅所得額和應納所得稅額。所得稅稅率為25%。
某企業業為居民納稅人企業,2021年經營業務如下,銷售約入25000000元;銷售成本11000000元。發生銷售費用67000000元:管理費用4800000元《其中業務招待費150000元),財務費用600000元;稅金及附加400000元:營業外收入700000元:營業外支出500000元《其中支付稅收滯納金60000元》。 業務招待費中,按稅法規定允許扣除的金額為90000 元企業所得稅率25%,其他事項與稅 法規定的一致。 要求: (1)按會計口徑計算營業利潤、利潤總額 (2)計算超支的業務招待費臺額。 (3)判斷稅收滯納金是否可以稅前扣除。 (4)計算應納稅所得頸和應繳納的企業所得稅額 (5)編制確認所得稅的會計分錄
某企業為屬民納稅人企業,2021年經營業務如下,銷售收入25000000元,銷售成本11000000元。發生的銷售費用6700000元,管理費用4800000元(其中業務相待費1500元)、財務費用600000元;稅金及附加400000元,營業外收入700000元;營業外支出500000元(其中支付稅收滯納金60000元).業務招待費中,按稅法規定允許扣除的僉額為90000元,企業所得稅率25%,其他事項與稅法規定的一致。要求:1.按會計口徑計算營業利潤、利潤總額。2.計算起支的業務招待費金額3.判斷稅收清納金是否可以稅前扣除,4計算應納稅所得顛和應繳納的企業所得稅額5編制確認所得稅的會計分錄。
1.某企業為居民納稅人企業,2021年經營業務如下,銷售收入25000000元,銷售成本11000000元。發生的銷售費用67000000元;管理費用4800000元(其中業務相待費1500元),財務費用600000元;稅金及附加400000元;營業外收入700000元;營業外支出500000元(其中支付稅收滯納金60000元)。業務招待費中,按稅法規定允許扣除的金額為90000元,企業所得稅率25%,其他事項與稅法規定的一致。要求:(1)按會計口徑計算營業利潤、利潤總額。(2)計算超支的業務招待費金額,(3)判斷稅收滯納金是否可以稅前扣除。(4)計算應納稅所得額和應繳納的企業所得稅額(5)編制確認所得稅的會計分錄。
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
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老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
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