你好,是的,需要做進項轉出的。
我們是購買方,發票的進項稅已抵扣,但是現在發票紅沖了,賬務處理怎么做呢
老師我們是購買方上個月購買的貨物進項稅額我們已抵扣 現在我們購買方申請紅字發票然后給銷售方 然后銷售方開具紅字發票 然而紅字發票是6月分的 現在我7月怎樣做賬 已抵扣的進項稅額要轉出系統6月份計入沒
老師好,對方開給我們的銷項,我們已經抵扣了,現在要紅沖的話 是不是我們購買方開出紅字發票給銷方就可以了。
老師您好,請問下,我們是購買方,開始銷售方給了進項票,我們已抵扣。然后現在對方紅沖了發票,我們抵扣的進項稅額現在會計處理是做進項稅額轉出這個科目嗎
請問老師,有個問題想咨詢一下,我們有個2月的便利店進貨,已經抵扣了進項稅,現在需要部分退貨,我們是需要填開購買方申請的紅字信息表,然后需要把發票聯合抵扣聯都退回給銷售方嗎?還是我們只用退回抵扣聯,等收到銷售方開具的紅字發票后我們跟紅字信息表一起做進項轉出呀?我方是購買方,發票在2月已全額抵扣了。
某企業從事汽車維修和零部件銷售,20xx年的應納稅所得額為500萬元。該企業員工為400人,資產總額為6000萬元,適用25%的企業所得稅稅率,如果該企業在20xx年年初就預測到這個結果,試幫助該企業從稅率角度進行籌劃以降低企業所得稅稅負。
會費票據發放機關是哪里?
老師,建筑裝飾公司(一般納稅人)可以開3%勞務發票嗎
個體戶吊車是在經營者名下,沒有在##經營部名下,開進來的油票可以算成本嗎
掛靠老板提供進項發票給我們,問我們這邊需要什么進項發票,我根據什么來定義我們公司需要什么進項呢?
一般納稅人銷售商品,貨物開了13點的專票,現在客戶讓運費也寫到合同里面,一起打到對公賬戶里面,那是不是運費到時候我也需要交納13個點的稅,合同里面如果寫了運費多少錢不含稅,那運費還用不用出稅
單位人員保險費我們全額承擔。個人扣部分之前記入的其他應收現在匯算清繳了我能不能把賬改下把其他應收部分記到營業外支出還是怎么入賬,
公司進雪糕,2000支計3280元,實付2560元,請問做入庫單時按打折后金額填單還是?
老師,補報以前年度的個稅只能去國稅辦理嗎
老師,您好,總公司設立的分公司,分公司營業部,營業部要自己報稅嗎?還是總公司一起給報