是的,購買方開紅字信息表,銷售方開紅字發票。
請問一下購買方收到發票已經認證抵扣,現在我們開紅字信息表給對方開具紅字發票,我們發票已經寄回去給他們了,是不是只要對方重新開的寄給我們就可以
我們是銷售方,我們開給購買方的發票,購買方已經認證,購買方已經讓沖紅發票,我們銷售方也開具了紅字發票,我們開具的紅字發票需要郵寄給購買方嗎
老師,請教下。我們是銷售方。已經開出抵扣的發票,對方開了紅字信息表,我們開了紅字發票。這個紅字發票都給對方嗎?要的話給兩聯嗎?
老師好,對方開給我們的銷項,我們已經抵扣了,現在要紅沖的話 是不是我們購買方開出紅字發票給銷方就可以了。
我們是銷售方,對方購買方收到發票已經抵扣,現在跨月沖紅,購買方給我們紅字信息表,我們開了紅字發票要寄給對方么?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
我們購買方只要開紅字信息表就可以了,負數發票是銷方開具的,銷方那邊直接3聯發票入賬 不用把紅字發票再給購買方了 對吧
你好 紅字發票要給采購方的?
那購買方 收到紅字發票 勾選平臺上面要做什么操作嗎
勾選平臺做進項稅額轉出。
申報的時候 我知道要進項轉出的 勾選平臺有進項轉出這個勾選模塊?
進項轉出不用勾選了,是直接填寫填寫報表轉出來。
好的,明白了 謝謝老師
不客氣,祝您工作愉快。