同學你好 你的問題不完整哦
2.某機器設備生產企業2019年全年主營業務收入6000萬元,其他業務收入1800萬元,營業外收入800萬元,主營業務成本3500萬元,其他業務成本500萬元,營業外支出600萬元,可以扣除的相關稅金及附加320萬元,銷售費用900萬元,管理費用700萬元,財務費用30萬元,投資收益1150萬元。當年發生的部分業務如下:?(1)實際發放職工工資1500萬元,含向本企業安置的10名殘疾人員支付的工資薪金36萬元。?(2)發生職工福利費支出220萬元,撥繳工會經費24萬元并取得專用收據,發生職工教育經費支出122.5萬元。?(3)發生廣告費支出500萬元,以前年度累計結轉至本年的廣告費扣除額為200萬元。發生與企業生產經營業務相關的業務招待費支出80萬元。?(4)取得經國務院批準,所在省財政廳財政補貼款100萬元并已全額計入“營業外收入”,省政府文件具體要求該資金專門用于某種設備生產技術的研發,企業對該資金及支出單獨進行核算,當年尚未使用該資金。?(5)實際發生研究開發經費200萬元,由于研發失敗,已將200萬元據實計入管理費用。?(6)取得股息300萬
某機器設備生產企業2021年全年主營業務收入6000萬元,其他業務收入1800萬元,營業外收入800萬元,主營業務成本3500萬元,其他業務成本500萬元,營業外支出600萬元,可以扣除的相關稅金及附加320萬元,銷售費用900萬元,管理費用700萬元,財務費用30萬元,投資收益1150萬元。當年發生的部分業務如下: (1)實際發放職工工資1500萬元,含向本企業安置的10名殘疾人員支付的工資薪金36萬元。 (2)發生職工福利費支出220萬元,撥繳工會經費24萬元并取得專用收據,發生職工教育經費支出122.5萬元。
某機器設備生廣企業2021年全年主營業務收人6000萬元,其他業務收人1800萬元,營業外收入800萬元,主營業務成本3500萬元,其他業務成本500萬元,營業外支出600萬元,銷售費用700萬元,管理費用900萬元,財務費用30萬元,投資收益1150萬元,可以扣除的相關稅金及附加320萬元。當年發生的部分業務如下:
課堂作業某機器設備生廣企業2021年全年主營業務收人6000萬元,其他業務收人1800萬元,營業外收入800萬元,主營業務成本3500萬元,其他業務成本500萬元,營業外支出600萬元,銷售費用700萬元,管理費用900萬元,財務費用30萬元,投資收益1150萬元,可以扣除的相關稅金及附加320萬元。當年發生的部分業務如下:(1)實際發放合理職工工資薪金總額1500萬元(已計人相關成本費用),含向本企業安置的10名殘疾人員支付的工資薪金36萬元。(2)發生職工福利費支出220萬元,撥繳工會經費24萬元并取得專用收據,發生職工教育經費支出122.5萬元。(3)發生廣告費支出500萬元,以前年度累計結轉至本年的廣告費扣除額為200萬元。發生與企業生產經營業務相關的業務招待費支出80萬元。(4)取得經國務院批準、所在省財政廳財政補貼款100萬元并已全額計入“營業外收入”省財政廳文件具體要求該資0金專門用于某種設備生產技術的研發,企業能對該資金及支出單獨進行核算,其當年尚未使用該資金。
某機器設備生廣企業2021年全年主營業務收人6000萬元,其他業務收人1800萬元,營業外收入800萬元,主營業務成本3500萬元,其他業務成本500萬元,營業外支出600萬元,銷售費用700萬元,管理費用900萬元,財務費用30萬元,投資收益1150萬元,可以扣除的相關稅金及附加320萬元(1)實際發放合理職工工資薪金總額1500萬元(已計人相關成本費用),含向本企業安置的10名殘疾人員支付的工資薪金36萬元。(2)發生職工福利費支出220萬元,撥繳工會經費24萬元并取得專用收據,發生職工教育經費支出122.5萬元。(3)發生廣告費支出500萬元,以前年度累計結轉至本年的廣告費扣除額為200萬元。發生與企業生產經營業務相關的業務招待費支出80萬元。(4)取得經國務院批準、所在省財政廳財政補貼款100萬元并已全額計入“營業外收入”省財政廳文件具體要求該資0金專門用于某種設備生產技術的研發,企業能對該資金及支出單獨進行核算,其當年尚未使用該資金。(5)實際發生研究開發經費200萬元,月由于研發失敗,已將200萬元據實計人管理費用。(6)購買名人藝術字畫一幅用于展示和收藏,管理費
老師,公司一般納稅人2024年購進二手車3000,進項沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發票,怎么寫分錄?
農業合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業還是個人獨資企業,分別都是什么意思
老師,您好。請教您的問題。現在我們查賬發現2023年計提的永續債利息,記到“應付利息—永續債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務費用”科目,并且已經審計完了。請問現在2025年要怎么調整處理?謝謝
老師好,就是固定資產加速折舊表500萬一次性的,當填寫匯算清繳表購置單價500一次性扣除的第六列享受加速折舊政策按稅收一般規定計算的折舊攤銷額是按稅收最低折舊年限一個月的折舊額填還是按累計數填
請問,前兩個月有欠稅,這個申報結束增值稅有留底,然后我申請了留底抵稅,那我單位現在還剩多少可以抵稅,這個數據是在哪里看呢
老師這種怎么記分錄,是一筆一筆分開,還是記一張憑證,還有科目記什么合適,這是二月份的賬
老師,您好!賣的設備包含安裝10萬,是10萬都要開13%稅率的票,還是可以分開開設備13%的安裝費3%的?
老師您好,我想問下,我們是物流公司,假如我沒有開具9點運輸發票,但我收到了很多運輸發票,這樣的話,進項稅能抵扣嗎
老師點的奶茶能計入差旅費-餐費嗎
補繳2021-2024年城鎮土地使用稅的會計分錄