你好,學(xué)員,稍等一下
甲公司持有的一項(xiàng)2*21年1月開始計(jì)提折舊的管理用設(shè)備原值780000元,預(yù)計(jì)使用年限3年,凈殘值為0,會(huì)計(jì)上使用直線法計(jì)提折舊,稅法上使用年數(shù)總和法計(jì)提折舊,且預(yù)計(jì)使用年限和凈殘值與會(huì)計(jì)上一致。(1)分別列出3年的會(huì)計(jì)折舊、賬面價(jià)值、稅法折舊、計(jì)稅基礎(chǔ)。折舊年度會(huì)計(jì)折舊賬面價(jià)值(年末)稅法折舊計(jì)稅基礎(chǔ)(年末)第一年第二年第三年(2)判斷該固定資產(chǎn)2*21年年末形成的差異是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異還是可抵扣暫時(shí)性差異,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)還是遞延所得稅負(fù)債,并說(shuō)明理由。(3)計(jì)算2X21年年末確認(rèn)的遞延所得稅,并編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
甲公司持有的一項(xiàng)2X21年1月開始計(jì)提折舊的管理用設(shè)備原值780000元,預(yù)計(jì)使用年限3年,凈殘值為0,會(huì)計(jì)上使用直線法計(jì)提折舊,稅法上使用年數(shù)總和法計(jì)提折舊,且預(yù)計(jì)使用年限和凈殘值與會(huì)計(jì)上一致。(1)分別列出3年的會(huì)計(jì)折舊、賬面價(jià)值、稅法折舊、計(jì)稅基礎(chǔ)。折舊年度會(huì)計(jì)折舊賬面價(jià)值(年末)稅法折舊計(jì)稅基礎(chǔ)(年末)第一年第二年第三年
甲公司持有的一項(xiàng)2X21年1月開始計(jì)提折舊的管理用設(shè)備原值780000元,預(yù)計(jì)使用年限3年,凈殘值為0,會(huì)計(jì)上使用直線法計(jì)提折舊,稅法上使用年數(shù)總和法計(jì)提折舊,且預(yù)計(jì)使用年限和凈殘值與會(huì)計(jì)上一致。(2)判斷該固定資產(chǎn)2*21年年末形成的差異是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異還是可抵扣暫時(shí)性差異,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)還是遞延所得稅負(fù)債,并說(shuō)明理由。
甲公司持有的一項(xiàng)2X21年1月開始計(jì)提折舊的管理用設(shè)備原值780000元,預(yù)計(jì)使用年限3年,凈殘值為0,會(huì)計(jì)上使用直線法計(jì)提折舊,稅法上使用年數(shù)總和法計(jì)提折舊,且預(yù)計(jì)使用年限和凈殘值與會(huì)計(jì)上一致。(3)計(jì)算2*21年年末確認(rèn)的遞延所得稅,并編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
甲公司持有的一項(xiàng)2×21年1月開始計(jì)提折舊的管理用設(shè)備原值90萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用年限3年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,會(huì)計(jì)上使用直線法計(jì)提折舊,稅法上使用年數(shù)總和法計(jì)提折舊,且預(yù)計(jì)使用年限和預(yù)計(jì)凈殘值與會(huì)計(jì)上一致。 要求:(答案中金額單位用萬(wàn)元表示) (1)分別列出3年的會(huì)計(jì)折舊、賬面價(jià)值、稅法折舊、計(jì)稅基礎(chǔ)。(將數(shù)據(jù)填入下表) 折舊年度 會(huì)計(jì)折舊 賬面價(jià)值(年末) 稅法折舊 計(jì)稅基礎(chǔ)(年末) 第一年 第二年 第三年 (2)判斷該固定資產(chǎn)2×21年年末形成的差異是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異還是可抵扣暫時(shí)性差異,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)還是遞延所得稅負(fù)債,并說(shuō)明理由。 (3)計(jì)算2×21年年末確認(rèn)的遞延所得稅,并編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
北京市退休金是多少?
老師你好,我公司為制造業(yè)一般納稅人企業(yè),收到小規(guī)模開具的農(nóng)產(chǎn)品免稅普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以抵扣增值稅嗎
去年暫估成本168000.今年匯算清繳發(fā)票回來(lái)171500,差額3500,把去年的賬沖掉重新做,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就掛著3500,但是今年還沒(méi)有收入,這個(gè)報(bào)表正常嗎?有沒(méi)有關(guān)系?
匯算清繳的年報(bào)和第四季度報(bào)有不同,還需要更正第四季度的報(bào)表嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)房屋出租要交印花稅嗎,計(jì)稅依據(jù)是怎樣算
請(qǐng)問(wèn),A、B兩個(gè)公司,A借款給B是轉(zhuǎn)的承兌,B還款給A是轉(zhuǎn)的現(xiàn)金,這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題
老師請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商開給我們的倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),我怎么記賬,
工商年報(bào)里,社保信息,怎么在電子稅務(wù)局查看填寫正確的數(shù)據(jù)
老師,我們公司買了一部新車,是按揭的,但是按揭還款是法定代表人私人賬戶去還的,不是公司公賬上去還的,這可以嗎?
是1000.3這個(gè)月所得稅年報(bào),發(fā)現(xiàn)有錯(cuò),我改了12月的帳,所以我去稅務(wù)把24年第四季度的報(bào)表和所得稅都更正申報(bào)了。但是我24年12月計(jì)提所得稅1000.1。今天更正申報(bào)1000.3。差額0.2。稅務(wù)系統(tǒng)直接抹零了,不用補(bǔ)交。那種情況怎么辦。我?guī)ど细笫?000.3。但是實(shí)際1月交的是1000.1。