您好。A給B開銷售發(fā)票即可
公司賣suv車型的,然后老板有兩家4s店鋪,但是賣的車型不一樣,比如A店鋪是我們現(xiàn)在公司的,B店鋪是老板和老板娘的店鋪,B店鋪賣的是小轎車然后兩種車標長的不一樣,現(xiàn)在A公司月底進項發(fā)票不夠差好多,得交稅15萬左右,然后老板想了辦法就是購買10臺B公司的小轎車10臺,這樣B公司開了10臺進項發(fā)票進來,但是我們采購進來的這個車不賣給客戶,只是先放著,等A店鋪下個月或者下下個月進項多出來了然后再吧這10臺車還給B公司這樣可以嗎?這個還車時候肯定是開銷項稅出去的,這樣操作有毛病嗎?
請教下關于進口業(yè)務。進口報關單上境內(nèi)收貨人A 和消費使用單位B是不同的兩家公司, 并且在“海關進口增值稅專用繳款書”上的繳款單位寫了境內(nèi)收貨人的公司A。 我們問過第一家財務公司,他們的解釋說,因為B是“消費使用單位”, 才真正擁有貨物所有權。 如果繳款書開給A, A因為沒有貨物所有權,即使進項稅繳款書開給A,但A也不能享有進項稅抵扣。 這樣的說法對嗎? 另外,我們又咨詢過第二家財務公司,另一種說法是: A可以不充當“純代理”(即進口買賣的業(yè)務實際是B在做,不是A來做); A應該要充當“代理進口”,然后做經(jīng)銷銷售給B,相當于對境內(nèi)銷售,再給B開具國內(nèi)的增值稅專用發(fā)票; 這樣的話,A就可以用海關開具的”進口增值稅專用繳款書”上的進項稅,來抵扣銷售開具給B的國內(nèi)專用發(fā)票上的”銷項稅“? 上面哪個說法對?
老師好,我有兩家一般納稅人商貿(mào)公司,本該每個公司進銷是一致的,但是我現(xiàn)在碰到這樣一個問題 比如:A公司進了2000噸 銷了1500噸,還剩余500噸 B公司進了1500噸,銷了2000噸, 這個應該怎么處理?
老師好,我有兩家一般納稅人商貿(mào)公司,本該每個公司進銷是一致的,但是我現(xiàn)在碰到這樣一個問題 比如:A公司進了2000噸 銷了1500噸,還剩余500噸 B公司進了1500噸,銷了2000噸, 這個應該怎么處理? 我的解決方法是:我在少的B公司做了一筆暫估入庫,然后明年往進開進項票的時候,B公司多往進開500噸,A公司少往進開500噸 (備注:前提是A和B公司開出去的噸位數(shù)相同的情況下) 這樣可以嗎,老師
老師您好,請問下,老板有兩個公司,公司A是老板個人的,公司B是老板和其他人合伙的,去年買固定資產(chǎn)吊車的時候,以為是A公司的,就開票那些所有產(chǎn)權都是A公司的,A公司也抵扣進項了,也每月正常折舊了。這個吊車還是分期付款的,車一直是B公司在用,現(xiàn)在老板要求這個分期款每月由B公司支付,我應該怎么弄呢?轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)是要視同銷售吧,有沒有不增加費用,把資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到B公司的做法呢?
24年度企業(yè)所得稅實際繳納金額如何做賬?在24年沒有計提
老師,實收資本是同一個人打過來的,實際是3個人,我該怎么填年報啊
老師好,年度企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬納稅調(diào)整和期間費用納稅調(diào)整表一定要填數(shù)字嗎,本年發(fā)生了工資支出
哪位老師有空幫我做一下題,謝謝老師
老師您好,稅務關于24年研發(fā)費用加計扣除要稅務檢查,需要我這邊提供輔助明細賬,費用匯總表,說是有一個文件中有要求的,這2個表格可以去哪里下載呢?謝謝老師,
老師,什么是固定資產(chǎn)技改投資
如何在北京電子稅務局進入銀稅互動
老師,我是小規(guī)模,我是這樣做賬的,月底怎么計提增值稅?
贈送的固定資產(chǎn)要入賬嗎?但是沒價格怎么入賬和賬務處理呢
老師,員工交通事故賠償款沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎?金額有二十多萬
平價往出開,可以嗎
您好。有稅務風險的