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2、銷售一批B產品,增值稅專用發票注明售價10000元,增值稅1700元,貨款收到,存入銀行。根據合同規定,產品運費由銷貨方承擔,茂源公司以現金支付該批產品運費150元。該批產品的生產成本為5600元。該銷售符合收入確認條件。 3、、銷售一批D產品,增值稅專用發票注明售價50 000元,增值稅8500元,貨款尚未收到。該批產品的成本為40000元。該批商品適用的消費稅稅率10%。該銷售符合收入確認條件。 4、銷售A產品售價50000元,增值稅額為8 500元。按合同規定茂源公司已先預收了30 000元貨款,剩余款項于交貨后付清。茂源公司已經發出貨物,并于7天后收到余款。
茂源公司向B企業采購材料,共支付價款30000元。按照合同規定,茂源公司先預付50%購貨款,驗貨后補付其余款項。付款10天后,茂源公司收到所購材料和結算憑證,材料價款30000元,增值稅3900元,茂源公司通過銀行補付余款。
按合同規定,該公司將向WX公司發出3Q產品一批,價款額為4000元,增值稅稅為5200元,同時,向WX公司預收部分貨款20000元其余款項交貨后付清
1、A企業與B公司簽訂供貨合同,供貨金額200000元,應交納增值稅26000元。B公司預付貨款100000元,剩余貨款在交貨后付清。編制會計分錄如下:收到B公司交來預付款100000元。企業按合同規定,將貨物發到B公司,B公司驗收合格。該企業應確認對B公司的銷售實現,并開出增值稅發票,注明增值稅為26000元。編制會計分錄如下:收到B公司補付的貨款126000元。
茂源公司向B企業采購材料,共支付價款30000元。按照合同規定,茂源公司先預付50%購貨款,驗貨后補付其余款項。付款10天后,茂源公司收到所購材料和結算憑證,材料價款30000元,增值稅3900元,茂源公司通過銀行補付余款。要求:根據上述經濟業務,編制茂源公司預付貨款,收到材料、結清貨款的會計分錄
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛去一家公司,它現在是小規模,24年12月之前是個體,今天報年報我發現它19年到23年的年報都沒有報,現在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現在的界面點進去19年到23年都是小規模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業務量那么多。直接法做得完嗎?