同學你好,借:銀行存款,2993,財務費用,7,貸:預收賬款等科目,3000。
老師,我們收美元進來,對方選擇我們扣手續費,但這個手續費又是中間轉行扣的,沒有單據,到我們銀行入賬時這個金額就少了點,那我做賬用入賬的金額做的話,不是就還有差嗎?這個該怎么做啊
老師,就是有客戶想刷流水,然后用他們的對公給我們對公轉了10000,我們對公又給對方還回去9995,扣除了手續費,這種情況怎么入賬呀
老師,請問下,實際收入1200元,但客戶讓我們開發票2300元,客戶對公轉賬2300元,我們對私扣除稅點,轉回1012元,這個要怎么做分錄呀
老師我想問下,就收對方對公轉賬3千到我們公戶,但是手續費扣了7塊,實際入賬是2993元,那這個怎么做分錄?
老師 比如說我們四月份收入六千塊錢,對方公司在收入那里扣了5000元作為保證金,轉了1000元到我們賬上,當時只開了1000元發票給對方,現在這個月對方公司要求我們補開那五千元的發票 應該怎么做賬
行政事業單位,用國庫集中支付付款買電腦,會計分錄(借:固定資產5000貸:財政撥款收入5000)最終影響凈資產,凈資產增加5000元,如果是用線下專戶付款,會計分錄(借:固定資產5000貸:銀行存款5000),資產一增一減,不會影響凈資產。請問為什么同樣一筆業務,支付方式不同,對凈資產影響不同,是哪里分錄有問題嗎?
問一下,可以一次性開一張200多萬的發票嗎?會預警嗎
出庫的時候發票金額開成0嗎?這樣稅務會不會有問題
老師我,麻煩問一下個體工商戶退稅怎么弄呢?
買進半成品,我方加工后賣出,買進的半成品是入庫存商品嗎?
老師,剛面試個工作,應收太大,之前代賬公司做的比較亂,好幾年了,老板娘也不太想的起來,有些是收款了未開發票也沒有申報未開票收入,有些公司注銷了,這些賬要怎么平呢,去年專管員讓把這些補稅了
公司幫員工承擔的個人社保部分如何在匯算清繳調增,應該如何填寫?
考過了初級,考稅務的話一般一年考幾科合適
老師,你好 公司24年12月入賬了一辦公桌固定資產,無發票入賬;25年1月開始計提折舊; 請問企業所得年報申報的時候,資產折舊里面,關于這個固定資產的賬載金額和稅收金額該怎么填寫調增
意思就是說按實卸的重量算入庫,只是把采購單價做了調整,最終入庫金額和付供應商金額是一樣是嗎
這個是做無票收入的老師
同學你好,這樣的話,借:銀行存款,2993,財務費用,7,貸:主營業務收入等科目(如果有增值稅的話,分離增值稅即可),3000。