您好,是的,是這個意思的
老師咨詢一個問題,9月份銷售方給我們開具發票金額稅額正確但噸位跟單價錯誤,我們于9月份認證抵扣,10月份發現錯誤對方紅沖后重開,我們公司10月份,做賬時可以紅字沖9月份的憑證,然后重新認證做正確的,稅金不用在進項稅轉出,直接扣出來可以嗎?
你好,老師,請問下,我當時系統是9月份賬沒做賬,9月份計提折舊后,就把固定資產折舊清單打印出來,后打折清理固定資產開票了,開票是在10月份,然后我現在做10月份的賬,是不是又要計提折舊才能清理固定資產。我只能按折后的那個開票金額來做分錄是吧。
自有廠房出租,合同約定每月收到租金后開具發票。今月沒有收到當月租金,如果租戶10月10號才付9月份租金。我們該在什么時候開票?下面是我的思考,請指點。 1、我們10月10號才開9月份的租金發票。行吧? 2、對應的租賃收入也計入10月、在11月份申報? 3、對應的房產稅(從租計征)也計入10月、在11月申報。那9月份按從價房產稅、10月收倆月房租按從租計征房產稅?感覺虧大了。
老師,請問一下我1-9月計提房租了。發票9月回來,我做10月。沖銷1-9月計提的租金 根據發票做賬后,10月份不用計提了吧!
老師,請問一下我1-9月計提房租了。發票9月回來對方開給我們在認證系統看到,但是我沒有沖,10月收到補做在10月。沖銷1-9月計提的租金 根據發票做賬后,10月份不用計提了吧!
老板借現金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發現這一張發票單獨放著,是24年7月份開的一張發票,但是在24年7月份這個錢已經付出去了,這張發票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業,有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發的,有風險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應付職工薪酬福利費核算?
我根據外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務系統里也收到93000的發票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產負債表差93000,她的預付賬款和應付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權,該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續。 問題:編制甲公司2019度相關會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結。就是我們先發貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業中已經完工的成品正常返工和因質量原因或報廢損失導致的返工如何做賬處理
發票沒收到需要計提租金,發票收到假如是2022.1-12月的,我計提了1-9 沖銷1-9 10-12月不用計提了。因為發票就是一年的
對的,這個是沒關系的
好的,確認一下,謝謝老師。
嗯嗯,不客氣的,祝您開心的哈