同學(xué)你好 是施工的嗎
老師您好!我們公司用A公司簽了一個(gè)合同!但是資質(zhì)用的是B公司的!我們?nèi)绾巫C明B公司可以給A公司提供資質(zhì)對(duì)方讓我們寫這個(gè)協(xié)議
老師,問一個(gè)問題,A和B公司簽訂2000萬的合同,但A沒資質(zhì),讓我們公司和B公司簽訂,我們收取8個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),問我們公司的利潤率是多少
老師,我們是A公司建筑安裝工程有限公司,我們公司的員工趙桐,借用另外的公司B的資質(zhì)去做工程,接活。我們公司是中間負(fù)責(zé)聯(lián)系人。這里面是趙桐個(gè)人需要和B 公司去簽合同嗎?就是掛靠的業(yè)務(wù),老師 ?需要簽合同嗎?
你好,老師,A公司沒有外呼資質(zhì),掛靠我們的資質(zhì),由我們?nèi)ジ?yīng)商簽合同。那我們和這家A公司簽訂什么合同好
你好,老師我們公司用其他公司去拿資質(zhì)簽合同,但是付款是由我們公司付款的。想要乙方給我們公司開票,不然進(jìn)項(xiàng)票就沒有了。合同里面簽一下什么或者簽個(gè)什么協(xié)議呢
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款,除了做這個(gè)分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡易計(jì)稅方法?
做會(huì)計(jì)需要給公司制定財(cái)務(wù)規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報(bào)提交系統(tǒng)提示收入比對(duì)異常,核實(shí)后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應(yīng)該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學(xué)習(xí)?
度納稅由報(bào)主表(2024年版) 您當(dāng)期申報(bào)數(shù)據(jù)與上年?duì)I業(yè)收入申報(bào)數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年?duì)I業(yè)收 入[3533876.15]、上年?duì)I業(yè)收入[0],請(qǐng)您核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報(bào)增值稅收入7202376.15元,如與本項(xiàng)金額存在差異,請(qǐng) 項(xiàng)目 確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報(bào)表收入就是這個(gè)數(shù),為什么顯示這個(gè) 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統(tǒng)前的找不到了
對(duì)方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結(jié)賬,對(duì)方今天把發(fā)票沖紅了,并開具了負(fù)數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負(fù)數(shù)發(fā)票是5月份才開具過來的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負(fù)數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務(wù)處理
不是,是sp資質(zhì),提供外呼語音服務(wù)的
那這個(gè)就是簽服務(wù)的合同
服務(wù)合同,簽署和供應(yīng)商的合同一樣可以嗎
a公司打多少款給我們,我們就打多少給供應(yīng)商
對(duì)的 這個(gè)可以的哦 你可以變動(dòng)以下金額
那還是就把對(duì)方公司當(dāng)成是我們的客戶這樣簽合同也可以吧
嗯 這樣就可以的哦