你好,是的,是可以的。不過不能虛開發票。
我想問一下,就是我那個原先開的飯店。然后就是現在不開了,我想去給那個發票注銷的,他告訴我有一個2016年的80多張票沒有削,他現在意思叫我交罰款。說交罰款之后才能給我這個消掉。然后我記得當時那個票是剛地稅國稅剛合并的時候,那時候票可能是踩了個,然后我每次去領發票的時候,他都會說票沒消掉的話,可以那個的。意思就是不可以領票的。然后我記得我在外面的電腦,還有我們家里面的電腦銷票,它都是顯示沒有票,沒有票可以消了。然后他現在告訴我2006年還有。80多張票沒消,我想知道這個合不合理
我想問一下,就是我那個原先開的飯店。然后就是現在不開了,我想去給那個發票注銷的,他告訴我有一個2016年的80多張票沒有削,他現在意思叫我交罰款。說交罰款之后才能給我這個消掉。然后我記得當時那個票是剛地稅國稅剛合并的時候,那時候票可能是踩了個,然后我每次去領發票的時候,他都會說票沒消掉的話,可以那個的。意思就是不可以領票的。然后我記得我在外面的電腦,還有我們家里面的電腦銷票,它都是顯示沒有票,沒有票可以消了。然后他現在告訴我2006年還有。80多張票沒消,我想知道這個合不合理
是這樣的啊,就是我,我還有個問題想問一下,我們現在就是我那個銀行開戶嗎?然后銀行那邊要求就是要轉要先,要先轉3萬塊錢進去公賬里面,然后這個3萬塊錢的公賬的話,這個錢有沒有規定是要法人轉還是說要其他人也可以轉,然后這個分錄應該怎么做呢?就是轉賬進去之后的,然后他過幾天又要轉出來,那種賬,就是那筆錢。
老師,我想請教個問題,就是那個我們公司現在就是賣一種一個酒,這個酒是我們市場從一個酒廠進的,這個沒問題,他可以給我們開發票,我就是有進項,我也可以開銷項,但是我們現在還賣一種酒,這個酒就怎么說呢,就是不是這個完全是這個酒廠出的,他只不過說白了,他就是把那個這個酒的那個液體灸。賣給我們,然后呢,他現在就開不出來那種成品酒的那種發票,他就不給我們開發票,但是我現在這個酒呢,我自己買的包裝盒子什么的,我現在對外賣,我要開發票,就現在這種沒有進項,只有銷項的話,是不是這個不太合規?
老師我是自己公司,然后去年我有十多張發票,當時開票人員把目錄輸入錯誤,然后今年我們的合作單位,然后就把去年的十多張票找出來,要我重新開,大概的金額在100萬左右吧,然后我想問一下,如果現在我開這個紅字發票。對方單位是要我重新把那個發票開給他,他說開藍字發票和紅字發票,然后這樣的話就能這個平衡,但是我這邊公司的會計他就不愿意做,他說這個特別麻煩,說到時候的話稅局會要求我們這邊什么要補稅呀,這些所以說我就不明白我的合作單位那邊的話,他說我開那個紅色發票和藍字發票,這樣開了對沖,然后就沒有任何問題,但是我的會計說問題很多,他說甚至可能很麻煩,可能會稅局的話要要求我補稅,所以說我的問題就是想咨詢你一下,到底哪個說的是正確的?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
什么叫虛開發票?
你好,就是不以真實的業務為基礎來開發票的。