有這個規(guī)定,票沒有銷的話,是有罰款,但是如果是因為稅務(wù)那邊的原因的沒有銷掉的話,建議您這邊和稅務(wù)溝通說明情況
我想問一下,就是我那個原先開的飯店。然后就是現(xiàn)在不開了,我想去給那個發(fā)票注銷的,他告訴我有一個2016年的80多張票沒有削,他現(xiàn)在意思叫我交罰款。說交罰款之后才能給我這個消掉。然后我記得當(dāng)時那個票是剛地稅國稅剛合并的時候,那時候票可能是踩了個,然后我每次去領(lǐng)發(fā)票的時候,他都會說票沒消掉的話,可以那個的。意思就是不可以領(lǐng)票的。然后我記得我在外面的電腦,還有我們家里面的電腦銷票,它都是顯示沒有票,沒有票可以消了。然后他現(xiàn)在告訴我2006年還有。80多張票沒消,我想知道這個合不合理
我想問一下,就是我那個原先開的飯店。然后就是現(xiàn)在不開了,我想去給那個發(fā)票注銷的,他告訴我有一個2016年的80多張票沒有削,他現(xiàn)在意思叫我交罰款。說交罰款之后才能給我這個消掉。然后我記得當(dāng)時那個票是剛地稅國稅剛合并的時候,那時候票可能是踩了個,然后我每次去領(lǐng)發(fā)票的時候,他都會說票沒消掉的話,可以那個的。意思就是不可以領(lǐng)票的。然后我記得我在外面的電腦,還有我們家里面的電腦銷票,它都是顯示沒有票,沒有票可以消了。然后他現(xiàn)在告訴我2006年還有。80多張票沒消,我想知道這個合不合理
我們公司是旅游行業(yè)的,就是以充值的方式充在一個平臺,然后那個平臺我們訂機票,他會給我們開票,開的是預(yù)付款充值。現(xiàn)在是因為疫情的原因,好多票都退了。然后我們就想要從這個充值卡里面把錢給取出來。但之前那個充值系統(tǒng)那部分錢的票他已經(jīng)開給我們了。已經(jīng)入賬了。然后呢我想說要退錢的話,想讓他們給我們開紅票吧,這樣就沖掉,但是他們說不能開紅票。想讓我們這邊退多少錢給他開多少的票過去。老師你覺得這樣的處理方式行不行?就比方說我們現(xiàn)在要需要他在賬戶上退了50萬。那么他的意思就是說,我們必須開一張50萬的發(fā)票給他
我們公司是旅游行業(yè)的,就是以充值的方式充在一個平臺,然后那個平臺我們訂機票,他會給我們開票,開的是預(yù)付款充值。現(xiàn)在是因為疫情的原因,好多票都退了。然后我們就想要從這個充值卡里面把錢給取出來。但之前那個充值系統(tǒng)那部分錢的票他已經(jīng)開給我們了。已經(jīng)入賬了。然后呢我想說要退錢的話,想讓他們給我們開紅票吧,這樣就沖掉,但是他們說不能開紅票。想讓我們這邊退多少錢給他開多少的票過去。老師你覺得這樣的處理方式行不行?就比方說我們現(xiàn)在要需要他在賬戶上退了50萬。那么他的意思就是說,我們必須開一張50萬的發(fā)票給他
老師我是自己公司,然后去年我有十多張發(fā)票,當(dāng)時開票人員把目錄輸入錯誤,然后今年我們的合作單位,然后就把去年的十多張票找出來,要我重新開,大概的金額在100萬左右吧,然后我想問一下,如果現(xiàn)在我開這個紅字發(fā)票。對方單位是要我重新把那個發(fā)票開給他,他說開藍(lán)字發(fā)票和紅字發(fā)票,然后這樣的話就能這個平衡,但是我這邊公司的會計他就不愿意做,他說這個特別麻煩,說到時候的話稅局會要求我們這邊什么要補稅呀,這些所以說我就不明白我的合作單位那邊的話,他說我開那個紅色發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票,這樣開了對沖,然后就沒有任何問題,但是我的會計說問題很多,他說甚至可能很麻煩,可能會稅局的話要要求我補稅,所以說我的問題就是想咨詢你一下,到底哪個說的是正確的?
收到政府中藥材規(guī)范化生產(chǎn)示范基地建設(shè)項目補貼款該怎么入賬,貸方用什么科目呢
老師,@董老師我們做投資測算表,原材料部分有樹枝原木等,客戶說這部分是從農(nóng)民那里取得的無法取得發(fā)票,我這部分在測算的時候是按照10%加計扣除的,他們說需要去掉,那我所得稅部分是不是這部分的含稅成本價格也得在利潤總額里面加上。
你好老師,當(dāng)年多計提的折舊紅沖可以嗎?或怎么做賬?以前年度多計提的直接以前年度損益對嗎?還要做其他的嗎?
老師,報銷的帶有員工姓名的航空客運單和單獨的人身意外保險單都可以稅前抵扣么?
大學(xué)實習(xí)生如何申報個人所得稅
員工個人查交個稅記錄,是從個稅APP的收入納稅明細(xì)中查看嗎?
老師好,我們做網(wǎng)上銷售,客戶匯款到第三方平臺,第三方扣完手續(xù)費后轉(zhuǎn)到我們對公賬戶上,像這樣的情況,如果客戶要求開發(fā)票,他支付貨款100,但是我們實際收到的款項是97,給客戶開發(fā)票按他的實際支付金額開具,但我這邊的賬就不平了,怎么操作合適呢
老師,公司21年-23年賬上折舊多折舊了,在24年紅沖了,這就導(dǎo)致24年折舊是負(fù)數(shù),現(xiàn)在申報匯算清繳時本年折舊就是負(fù)的,申報不通過,我想請問一下這個要怎么處理?
老師,想問下,社保繳費基數(shù)是 6000,我工資報4880這個樣可以嗎?
郭老師,問一下貿(mào)易公司的增值稅稅負(fù)多少?
他們就叫罰款,別的不管
您好,那您這邊只能行政訴訟了,但是行政訴訟前也要先交納罰款再訴訟的。